你好 這個罰款不支付給別人就是不給職工發(fā)下午是吧 是的話稅前
如果員工提前預支工資,是借應付工資,還是借其他應收款
老師,工資表的罰款是在應發(fā)工資前,還是應發(fā)工資后面?
員工罰款那些應該是在稅前扣還是稅后?
員工罰款做工資的時候應該在稅前扣還是稅后?
在工資表扣員工的水電費放應付前面還是后面 外賬
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
想扣出來當時員工團建的備用金,可以嗎?
你好,那這個得是稅后。
這樣要怎么做賬呢?
假設工資是100,然后扣除了罰款20實際發(fā)給他80, 借管理費用,工資100, 貸應付職工薪酬,工資100 借應付職工薪酬,工資100, 貸其他應付款,個人負擔的扣款20, 銀行存款80
這個扣款的其他應付款要掛在誰的名下?
直接寫扣款就可以的。以后你扣款支付的時候再充這個扣款就行。
如果老板想要這個錢要怎么做賬呢?
你老板用這個錢是他自己用嗎?以后也不還錢。
如果是的話,那就人家員工不需要交個稅了。 借管理費用工資80, 貸應付工薪酬 借應付職工薪酬80,貸銀行存款80。 然后再做你老板的借管理費用福利費20 貸應付職工薪酬福利費 借,應付職工薪酬福利費貸銀行存款。
這樣的話,需要算老板的個稅嗎?
是的,你老板需要交個稅的。
那可不可以直接把扣款的錢提現(xiàn)出來?
可以的呀,關(guān)鍵是你提來做什么用。
相當于直接把員工的扣款提出來(相當于代扣扣款)這樣可以嗎?
借其他應付款、貸、銀行存款 你這個錢用在哪里呀?如果給你老板的話,不會還是員工承擔了?
那扣時放在其他應付款-扣款,如果花的時候:借其他應付款-扣款;貸銀行存款,也體現(xiàn)不出來花在哪了,沒有經(jīng)過損益科目,相當那個于就是把扣下來的錢花了,跟直接提現(xiàn)出來不是一個意思嗎?
你支付的時候收款人有寫呀,如果是團建的話,那個收款人一般得是餐飲或者旅游公司
金額很小的,不一定會直接支付給餐飲或者旅游公司,估計都是私人老板收款,企業(yè)員工憑票報銷
那也得有私人支付的證明