你好!可以的啊,不獨立核算就行
我們公司在福建成立了一個獨立核算的分公司,我們總公司還屬于小微企業(yè)年利潤總額到不了100萬,所得稅是按正常享受減免還用考慮分公司的利潤嗎?現(xiàn)在所有分公司不都是按25%交嗎?
獨立核算的分公司,企業(yè)所得稅和利潤都是匯總到總公司的嗎?還是單獨核算的呢?
請問如果總分公司都是獨立核算的話,總公司可以用分公司的虧損額彌補總公司的利潤嗎
老師,分公司可以非獨立核算嗎?非獨立核算是不是年終需要把資料匯總到總公司?如果總分公司匯總后,還符合小微企業(yè)標準,是不是總公司還可以享受小薇政策?
獨立核算的分公司企稅是25%,總公司是5%,可以把利潤轉到總公司交稅嗎
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調減,往后每年再進行調增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
那要先要到稅務局變更核算方式嗎,獨立核算變成非獨立核算嗎
您好!是的??梢陨暾?
那分公司賬務要怎么處理呢,賬面只有其他應付款10萬
你好!這個如果不單獨核算,就不需要自己做賬 這個款,總公司合并報表數(shù)據(jù)就行
總公司怎么合并呢,怎么做賬呢?
您好,分公司的報表有哪些科目有數(shù)據(jù)
只有其他應付款10萬,利潤分配-10萬
總公司合并數(shù)據(jù)就行。不需要單獨做分錄