借 利潤分配-未分配利潤 貸 應交稅費-應交印花稅 ?繳納 借 應交稅費-應交印花稅 貸 銀行存款
公司繳納印花稅,怎么做帳
印花稅2023年繳納是按銷售收入還是怎么繳納?雙邊是什么意思?
老師,你好!請問,做賬時計提了2023年第一季度的企業(yè)所得稅,但是實際繳納時,發(fā)現(xiàn)不用繳納企業(yè)所得稅。請問這個帳,怎么做? 另外,計提的印花稅也比實際繳納的印花稅多,這個賬目怎么做呀?
老師,請問,申報2023年的營業(yè)帳薄印花稅,是根據(jù)2023年實繳金額,填寫嗎?
你好! 請問注冊資本的實收資本如果是2022年實繳了500萬,在2023年年初申報繳納印花稅,那么在2023年還需要再次申報繳納印花稅嗎?
老師好!出口在6月,忘了開發(fā)票,按未開票收入申報,7月還補開免稅發(fā)票嗎,公司不申請退稅
老師,小規(guī)模納稅人,收據(jù)寫的1600,沒有開票,在申報增值稅未開票項目怎么填,需要去稅嗎?
老師、上個月有一張發(fā)票沒抵扣、這個月需要用、可是我把日期改到上月開票日那一天到6月30日、我先勾選那一張、在翻到第二頁勾選、就不顯示那一張了、是怎么回事?比如這一次一共勾選8張、我一翻頁、點抵扣就勾選了7張?
公司名下沒有車運輸發(fā)票可以開嗎
小規(guī)模開專票給一般納稅人,一般納稅人可以抵扣嗎
郭老師,每個月300萬,開公司,測算一下交哪些稅
建設行政事業(yè)性收費收入,城鎮(zhèn)垃圾處理費,什么情況下申報,收費標準是說什么
老師,匯算清繳繳納的企業(yè)所得銳會計分錄怎么做
老師,有個老板早年注冊的個人網(wǎng)店,沒營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營很多年,流水很多,但是沒交過稅。今年年初注冊了家個體戶,做網(wǎng)店,沒什么流水,稅務是自動開通的。這個專管員最近說老板經(jīng)營額上百上千W。。想問老師這種數(shù)據(jù)現(xiàn)在是會匯總過去在一起嗎
老師一個人的工資是6000,缺勤了一天,實際發(fā)給他5800,個稅申報,是按6000報還是按5800開申報?
補交2023年營業(yè)帳薄印花稅
就是前邊那樣做的分錄,有什么疑問嗎?
印花稅繳納我一直以為不需要計提
發(fā)生的日期跟申報的日期不一致,就需要計提的。跟增值稅和所得稅一樣
什么情況下繳費的時候不需要計提
按次申報印花稅,當月申報繳費
當月申報當月繳納印花稅不需要計提?如果次月繳費的話就需要計提印花稅,借方:稅金及附加,這個是跨年所以借方:未分配利潤,是這樣理解對嗎?
是的,就是那個意思的哈
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。