借銀行存款 貸投資收益 借,利潤分配,應(yīng)付利潤 貸,應(yīng)付利潤 借,應(yīng)付利潤 貸,銀行存款 借,利潤分配,未分配利潤 貸,利潤分配,應(yīng)付利潤
老板轉(zhuǎn)款進(jìn)公賬,但是是給子公司的。然后由我們公賬又轉(zhuǎn)給子公司。那我這邊的賬是做實收資本還是其他應(yīng)付款吖。然后我轉(zhuǎn)子公司做長期股權(quán)投資沒錯吧
老師 你好 我公司開專票給客戶母公司,錢也是母公司轉(zhuǎn)的,后面說業(yè)務(wù)是子公司的,要紅沖發(fā)票重開給子公司,發(fā)票已開好,(應(yīng)收賬款之前是記的母公司,現(xiàn)在開的發(fā)票是給子公司,后面的貨款也會換成子公司支付)?,F(xiàn)在紅沖發(fā)票和應(yīng)收賬款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師問一下子公司是母公司的全資投資的 子公司是認(rèn)繳制 現(xiàn)在母公司向子公司投資100萬作為子公司的注冊資本 然后子公司再通過分紅的方式向母公司分紅100萬 這個賬務(wù)處理母子公司分別該如何做
老師:有一項目承包給其他公司做,然后我們公司拿分紅,但是項目收入進(jìn)是我們公司公賬,到時候轉(zhuǎn)給承包公司,這我該怎么做賬
老師,我公司是甲的股東,我公司打投資款給甲公司,怎么做賬呀?收到分紅又怎么做賬?
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
老師,我們收到分紅不需要從應(yīng)收股利中轉(zhuǎn)一下嗎?
當(dāng)月分紅當(dāng)月收到,不需要的直接借銀行存款貸投資收益就行。