你好,《小企業(yè)會計制度》可以這樣子。

匯算清繳補交所得稅分錄:借利潤分配--未分配利潤 貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅 貸銀行存款!如果這么做,我財務報表中的期末未分配利潤就不等于期初未分配利潤加凈利潤了
老師12月的企業(yè)所得稅忘記計提了,補一月里面是不是借:利潤分配-未分配利潤貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
老師好 小企業(yè)會計準測 企業(yè)所得稅匯算清繳補交所得稅分錄是不是直接計入當期啊 借:所得稅費 貸:應交稅費-應交所得稅費 借:應交稅費-應交所得稅費 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
繳納上年度匯算清繳的所得稅做分錄:借利潤分配一未分配利潤 貸:應交稅費一所得稅 借:應交稅費一所得稅 貸:銀行存款 利潤分配一未分配利潤,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
老師請問小規(guī)模去年四季度忘記計提所得稅,在今年一月份補計提,分錄 借:所得稅費用 貸應交稅費應交所得稅 借:利潤分配–未分配利潤 貸:所得稅費用 這樣寫分錄對嗎?
老師你好,稅務數(shù)字賬戶是否包括過往年份所開的所有的發(fā)票嗎?不管是否是數(shù)電票?不管專票還是普票 ,,,總之所有的發(fā)票都包括在里面嗎。
老師,2025年本月產(chǎn)值是1506.94萬元,上年同期產(chǎn)值是1503.43萬元。2025年本月總產(chǎn)值同比增速多少(百分率)?怎么計算?
購買學校課桌椅怎么開票
老師,2023年到2027年所得稅小微企業(yè)稅率5%,疫情期間我記得100萬2.5%,100-300萬5%,時間是哪個時間段
背書出去的匯票,對方公司跨月簽收,自己公司記賬時這筆匯票還是不是資產(chǎn)呢?
上月未開票收入5萬,開票收入2萬,做賬時做主營業(yè)務收入7萬,且增值稅申報時,申報未開票收入5萬,開票收入2萬。 本月有未開票收入6萬,開票收入3萬,然后本月又把上月未開票的5萬開了票。請問本月增值稅申報時,未開票收入填1萬,開票收入填8萬,對嗎?
老師 吊裝費含設(shè)備含司機 正確的發(fā)票應該開什么品目?
老師早上好 我想請問: 1??郵政匯兌,是通過郵政銀行這個主體來完成的匯兌匯款兌換幣種的業(yè)務嗎?為什么不是屬于金融服務?是因為郵政銀行這個特殊主體的原因嗎? 2??郵政代理,比如EMS這種快遞服務,那是按現(xiàn)代服務6%還是按郵政服務9%來收增值稅呢? 3??是不是只要主體是中國郵政,那都是統(tǒng)一按9%,而不用看它做了什么,對嘛?
老師,你好,電子稅務局三方協(xié)議 開戶銀行 錄不進去是什么原因呀?
紅沖管理費用 直接借方紅沖 不必貸管理費用了吧