正規(guī)的應(yīng)該按照合同來,但是大部分企業(yè)一般都是按照開發(fā)票的或者賬上做的
合同印花稅到底是按簽訂合同金額還是按結(jié)算金額來計稅(假設(shè)合同金額30000,合同結(jié)算時是31000),但之前已經(jīng)為這份合同申報了按30000計征的印花稅,是否需要補稅?
請問,比如簽了一個1100萬的合同,但是是按每月結(jié)算金額為準,再按結(jié)算金額開票,請問,是按每月結(jié)算金額申報印花,還是按合同金額了
提供服務(wù)的企業(yè),買賣合同已簽并寫了金額,但是打款是分階段的,不是一次性結(jié)清,開票也是按照每次打款金額開。這種情況印花稅是按照合同金額申報還是開票金額申報?
實務(wù)中這個印花稅是簽了合同就要申報還是簽合同后,按每次開發(fā)票的不含稅收入金額申報
簽訂了一份服務(wù)合同,時間長達五年,合同金額已明確,是按季度開票結(jié)算,那印花稅的申報是按開票金額申報還是按合同總額一次性申報
小紅書認證打款,打進去也給退回來,做賬可以借:銀行存款,貸:銀行存款嗎?放一個憑證號里,還是分著寫借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,這兩個都可以嗎
老師,我們給行政單位的工作人員好處費,怎么出帳
老師,個人獨資企業(yè)需要報企業(yè)所得稅嗎
老師,這道題誰是承租人?誰是出租人???
老師,定期定額個體工商戶核定應(yīng)納稅額是78350但是我一季度開票是248967,比定額數(shù)多了13920,請問老師我這個季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項目又用于職工食堂可以全額抵扣進項稅?那外購材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進項稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當月一個月的收入沒有開票如何做賬呢