您好,這個(gè)的話,你們就是正常作為管理費(fèi)用的租賃費(fèi)的一種,這個(gè)貸方是支付給員工
老師,我們公司給員工租了員工宿舍,并且繳納租金,水電費(fèi),燃?xì)赓M(fèi),想問(wèn)會(huì)計(jì)上如何核算呢?(也比較難拿到發(fā)票,在支付寶上面繳納的燃?xì)猓娰M(fèi),開(kāi)出來(lái)的發(fā)票都是房東個(gè)人抬頭的發(fā)票),這種情況如何處理呢?
我們收到房東代開(kāi)的租房發(fā)票,備注欄寫(xiě)的:由支付方代扣代繳個(gè)稅,我們是支付方,公司報(bào)完個(gè)稅后分錄該怎么做,個(gè)稅還是公司承擔(dān),房東是不會(huì)再給我們了
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司租房子給員工住,這個(gè)租金發(fā)票是要房東給我們公司開(kāi)發(fā)票是嗎?1000元的租金發(fā)票該怎么做分錄呢
開(kāi)具租房發(fā)票,房東繳納的稅費(fèi),我們公司支付了,員工報(bào)銷, 這種情況要怎么做分錄呢
公司租別人的房子,房東繳納的房產(chǎn)稅公司承擔(dān)了,然后員工報(bào)銷,這種情況要怎么做分錄呢
請(qǐng)問(wèn):假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對(duì)方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)28500 導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問(wèn)在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)月工資一萬(wàn)元,個(gè)人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說(shuō)一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒(méi)干時(shí)付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個(gè)體戶奶茶店,沒(méi)做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請(qǐng)的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開(kāi)具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊(cè)資金寫(xiě)的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫(xiě)少了,怎么修改,還沒(méi)扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開(kāi)票金額
是借管理費(fèi)用-房產(chǎn)稅及個(gè)人所得稅 貸銀行存款嗎
對(duì)的,就是這樣做的哈