您好 可以暫估商品入賬 對應結轉成本
貸:主營業(yè)務成本 借:庫存商品 這兩個科目的數(shù)字和數(shù)量提取一般來說,是產品出庫的時候的數(shù)量*購買的價格計算的。但是銷售的是贈品當月收入(視同銷售)轉成本時發(fā)現(xiàn)出庫單的價格低于購進金額 怎么辦?
老師你好!請問上月開出銷售發(fā)票金額對數(shù)量有誤今月重開金額不變數(shù)量變怎樣做賬務處理?如上月已開發(fā)票1500元產品數(shù)量4套,跨月才發(fā)現(xiàn)數(shù)量開錯了應該是3套,也把上月的發(fā)票沖回重開了,怎樣調整庫存呢?
老師,我司庫存商品A商品上月已經結轉完了,庫存數(shù)為0,這月才收到供方的銷售折讓證明,并且供方開出了紅字發(fā)票,紅字發(fā)票只有負數(shù)金額,沒有數(shù)量的,那我司該如何入賬?
老師好,上月公司產品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結轉出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發(fā)票實際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數(shù)余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數(shù)?
老師:6月有一張忘記沖紅,因為怕庫存負數(shù),就上個月產品就做了入庫,可是發(fā)票沒沖,7月才沖紅,可是7月銷售才1萬多,造成成本比銷售高了,這個要怎么處理
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
可以人為暫估?
您購進商品 暫時沒有取得發(fā)票 應該暫估入庫的啊
那個票拿不回來,只有這個月采購帶票了
就是一直不會取得發(fā)票 對嗎
嗯,是的老師
那匯算清繳的時候做納稅調增就可以了哈
好的,老師!謝謝
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
老師,再問一下,有時暫估的金額和實際開票金額不一致,可以吧
暫估的金額跟實際開票金額不一致科目的 收到發(fā)票的時候把暫估的紅沖了 再根據(jù)實際發(fā)票金額入賬就好了
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問