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老師,23年6月入賬的23年2月開出的進項發(fā)票,入的待認證進項稅額,然后現(xiàn)在賬上就一直有這個待認證的余額在,進項票抬頭是江蘇省增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在可以怎么操作來抵扣呢?

2024-08-13 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-13 15:41

直接勾選抵扣 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項

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快賬用戶6707 追問 2024-08-13 15:44

去年的抬頭是江蘇省增值稅專用發(fā)票,這種系統(tǒng)也能查到嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-13 15:45

可以直接勾選抵扣的

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快賬用戶6707 追問 2024-08-13 15:48

好的,老師待認證進項稅額貸方發(fā)生額代表的只會是轉(zhuǎn)出的待認證金額嗎?會不會有其他的呢,我從以前代理給的科目余額表上看有貸方發(fā)生額,但是賬本上沒有,一般是什么問題呢

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齊紅老師 解答 2024-08-13 15:50

那個需要看賬本才知道,沒法靠猜

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快賬用戶6707 追問 2024-08-13 15:59

賬本上如果沒有貸方發(fā)生額,怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-13 16:01

應(yīng)交稅費-待認證進項是借方發(fā)生額,現(xiàn)在認證了才轉(zhuǎn)入進項稅

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直接勾選抵扣 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項
2024-08-13
同學(xué)你好 是的,你可以及時勾選抵扣認證
2020-11-30
你好,當(dāng)時你們是怎么做賬的?
2023-09-07
同學(xué)你好 不勾選那就計入待認證抵扣進項稅
2023-09-01
你好,你這個要做的話有點麻煩,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。貸,以前年度損益調(diào)整要去跟進以前年度的匯算清繳申請退稅。
2025-03-11
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