直接勾選抵扣 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項
老師,我下個月需要認證3000多進項稅額,然后繳納600多的增值稅,但現(xiàn)在公司待抵扣進項沒有認證的進項稅額一共是2萬多,單張最小的進項稅額發(fā)票是9千多的進項,那要怎么認證呢?才能使我下個月繳納600的銷項稅額
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額???我看了很多提問,說待認證是沒有認證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認證那不就不能抵扣啊,認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
一般納稅人,進項發(fā)票2022年入賬的時候進項發(fā)票沒抵扣,科目計入待認證進項稅額,現(xiàn)在發(fā)票之前這張發(fā)票被作廢,而且對方也不開票了,現(xiàn)在想把這筆發(fā)票待認證進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計科目?
老師你好,麻煩問下,22年的專票,當(dāng)時入賬時稅額都計入費用了,未進行進項稅額勾選,然后在23年7月不小心勾選認證做進項稅額抵扣了,金額是403元。我現(xiàn)在更正7月份增值稅報表,把這403元稅補交上可以嗎
審計項目中,成本就是為完成一個審計項目,實現(xiàn)審計目標所耗費的費用之和,對嗎
老師,五月分辦理了留底底欠,增值稅申報表怎么申報
老師,注冊公司公司名稱帶省份的,注冊資本金有規(guī)定嗎?意思就是不能少于多少錢名稱才能到省份的?
老師我能請教一個問題哈,就是單位銷售出去貨物是實際的,沒進項票。公司三個老板又是農(nóng)產(chǎn)品,采購是老板。他認為沒進項票是財務(wù)的風(fēng)險給他們沒關(guān)系。還有供應(yīng)商不會開發(fā)票讓我一家一家教他們。我們實際銷售的沒進項票也可以開哈。我按實際的來嗎,可行嗎
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的同時,能不結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎?因為收入上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了?
行車檢查費用,貸方是銀行存款,借房做什么好?
收到的專票比實際報銷的專票金額多 賬務(wù)上怎么處理
您好老師,我們以往月份都沒有做收匯結(jié)匯的差異分錄,現(xiàn)在要怎么調(diào)平呢
老師你好,請問這些高鐵票可以抵扣銷項稅額嗎?
老師好,金蝶標準版固定資產(chǎn)怎樣增加
去年的抬頭是江蘇省增值稅專用發(fā)票,這種系統(tǒng)也能查到嗎?
可以直接勾選抵扣的
好的,老師待認證進項稅額貸方發(fā)生額代表的只會是轉(zhuǎn)出的待認證金額嗎?會不會有其他的呢,我從以前代理給的科目余額表上看有貸方發(fā)生額,但是賬本上沒有,一般是什么問題呢
那個需要看賬本才知道,沒法靠猜
賬本上如果沒有貸方發(fā)生額,怎么辦呢?
應(yīng)交稅費-待認證進項是借方發(fā)生額,現(xiàn)在認證了才轉(zhuǎn)入進項稅