購進(jìn)產(chǎn)品時: 借:庫存商品 貸:銀行存款等 給客戶安裝使用并每年收取服務(wù)費時: 借:銀行存款 (每年實際收到的服務(wù)費) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (每年服務(wù)費金額) 同時,每年需要對產(chǎn)品進(jìn)行折舊攤銷,假設(shè)采用直線法攤銷,并且預(yù)計三年后無殘值,則每年的攤銷額 = 產(chǎn)品購進(jìn)成本 / 3 借:主營業(yè)務(wù)成本 (每年攤銷額) 貸:累計折舊 (每年攤銷額) 三年到期后將產(chǎn)品贈送給客戶: 由于產(chǎn)品在購進(jìn)時已經(jīng)計入庫存商品,并且在使用過程中通過折舊攤銷的方式計入了成本,所以贈送時無需再重復(fù)確認(rèn)產(chǎn)品的成本。 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品
公司購入的產(chǎn)品,免費給客戶使用,公司以收取維護(hù)費為主營業(yè)務(wù)收入,產(chǎn)品屬于公司,客戶不使用后公司是要收回的,怎么做賬?
老師,本月申領(lǐng)一套產(chǎn)品給客戶,先免費贈送做樣品,三個月內(nèi)客戶能銷售5套產(chǎn)品,這套產(chǎn)品就不收取費用贈予客戶,如果沒達(dá)到5套的業(yè)績,就要收取回這套產(chǎn)品的銷售價,應(yīng)該怎樣做分錄呢?
老師,我們公司簽了個合同,外購的混凝土產(chǎn)品,然后我們在進(jìn)行安裝,給客戶簽的安裝服務(wù),開的安裝費,那我們怎么做賬
老師,我們購進(jìn)的貨物給客戶安裝使用,收取服務(wù)費,這個成本應(yīng)該怎么做賬呢?庫存商品出庫應(yīng)該轉(zhuǎn)入那里呢?
老師,公司的產(chǎn)品購進(jìn)后給客戶安裝使用,每年收取服務(wù)費,三年到期后產(chǎn)品贈送給客戶,這個怎么做賬呢?
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,目前護(hù)士的工資可以計入到主營業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因為沒有收入所以想問下是否可以
計提了年終獎沒有發(fā)放,請問賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進(jìn)平出的模式,沒得利潤。但是公司要填凈利潤表,怎么填報寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價值,殘值
老師請問一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,后面想做資本化,不直接做費用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個表,工會經(jīng)費支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費計提的數(shù)嗎?因為23年12月23年沒計提我在24年支的時候補計提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個表填哪個數(shù)?填實際屬于24年的還是填24年計提的全部?
因為要贈送給客戶,所以產(chǎn)品銷售出庫的時候賬上是不是不用做借:固定資產(chǎn) 貸:庫存商品?
同學(xué)你好 是的 這個不用做
那么我在給客戶安裝使用的時候,產(chǎn)品出庫怎么做呢?
這個安裝使用的時候出庫 借營業(yè)外支出 貸庫存商品
如果出庫的時候直接就做了營業(yè)外支出的話,那么后面怎么計提折舊算成本呢?
這個不是固定資產(chǎn)沒法折舊