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老師,我們總公司收到了分公司交來的去年的凈利潤80萬,如何做賬,科目余額表上未分配利潤有個(gè)分公司的明細(xì)科目,還有余額

2024-08-12 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-12 14:56

同學(xué)你好 這個(gè)是分紅嗎

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快賬用戶2917 追問 2024-08-12 15:00

是分公司上交2023年凈利潤給我們總公司,我們總公司對股東進(jìn)行分紅

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齊紅老師 解答 2024-08-12 15:04

借銀行 貸投資收益

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快賬用戶2917 追問 2024-08-12 15:10

去年沒有任何賬務(wù)處理,今年年初分紅的時(shí)候我們直接把分公司這80萬做的借:未分配利潤——分公司80貸:未分配利潤——總公司80,現(xiàn)在收到這80萬,做借:銀行存款80萬,貸:投資收益80嗎

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快賬用戶2917 追問 2024-08-12 15:12

我還以為要做借:銀行存款80貸:未分配利潤——分公司80。因?yàn)橹胺旨t直接把分公司80萬轉(zhuǎn)入公司未分配利潤了,就是糾結(jié)這筆業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-08-12 15:17

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶2917 追問 2024-08-12 15:31

啥意思,具體應(yīng)該怎么做分錄呀

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齊紅老師 解答 2024-08-12 15:36

同學(xué)你好 你是收到分紅吧 然后再分給股東吧

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快賬用戶2917 追問 2024-08-12 15:42

是的,分公司把凈利潤全額轉(zhuǎn)給我們,我們給股東進(jìn)行分紅

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齊紅老師 解答 2024-08-12 15:48

借銀行 貸投資收益 ?借:利潤分配——應(yīng)付股利 ?????貸:應(yīng)付股利 實(shí)際支付股利時(shí): ???借:應(yīng)付股利 ?????貸:銀行存款

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快賬用戶2917 追問 2024-08-12 16:04

之前未做賬務(wù)處理,分紅時(shí)直接把分公司的凈利潤轉(zhuǎn)至總公司,借:未分配利潤——分公司80萬,這個(gè)就這樣處理嗎,沒收到凈利潤這樣處理,收到了不管嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-12 16:07

同學(xué)你好 沒收到就不做

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快賬用戶2917 追問 2024-08-12 17:08

現(xiàn)在不是收到了嗎,你還沒明白我說的啥意思啊

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快賬用戶2917 追問 2024-08-12 17:09

未收到分公司上交的分紅款時(shí)借:未分配利潤——分公司80貸:未分配利潤——總公司80,現(xiàn)在收到了怎么做

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齊紅老師 解答 2024-08-12 17:13

收到分紅 借銀行 貸投資收益 收到分紅的分錄是這樣的 利潤分配未分配利潤是你對外分紅的時(shí)候用的科目

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同學(xué)你好 這個(gè)是分紅嗎
2024-08-12
不可能的,你月末結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
2021-10-21
從代理記賬公司接過來的賬,你需要在確認(rèn)科目余額表沒有問題后,按照科目余額表將期初余額錄入到你的系統(tǒng)中。 關(guān)于“本年利潤”科目有余額的問題,這可能是因?yàn)樵摽颇可形唇Y(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目上。在這種情況下,你需要先進(jìn)行利潤分配的核算,將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目上,然后再將數(shù)據(jù)錄入到利潤表中。 至于接來的賬期初余額錄好后,資產(chǎn)負(fù)債表是否有數(shù)據(jù),這取決于你的科目設(shè)置和業(yè)務(wù)情況。如果你的科目設(shè)置正確,并且期初余額與科目余額表一致,那么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是平衡的。 利潤表是否有數(shù)據(jù),取決于你的業(yè)務(wù)情況。如果你的賬戶中有已經(jīng)確認(rèn)的收入和費(fèi)用,那么利潤表中應(yīng)該有相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如果你沒有錄入任何收入和費(fèi)用數(shù)據(jù),那么利潤表應(yīng)該是空白的。 因此,如果你想接好這個(gè)賬目,你需要認(rèn)真核實(shí)期初余額、科目設(shè)置和業(yè)務(wù)情況,并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整和錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。
2023-09-27
本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤=1475250+3103500-682000
2022-04-18
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