您好,這個的話,通過確認單,能看到那些是紅沖掉了
我們開了紅字發(fā)票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會計已經做賬,但報稅人員未報進項稅額轉出,現(xiàn)在申報表和賬上的進項稅額轉出的金額不一致,應該怎么辦
我們開了紅字發(fā)票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會計己經做賬,但報稅人員末報進項稅額轉出,現(xiàn)在申報表和賬上的進項稅額轉出的金額不一致,應該怎么辦?申報表做進項轉出嗎?但沒有收到紅字發(fā)票呀
紅字發(fā)票申請單一經開出,進項稅額就自動轉出,還是認證完紅字發(fā)票,進項稅額才轉出了?
進項稅額轉出是看紅字信息表時間還是看紅字發(fā)票時間作轉出申報增值稅
老師好,想問一下,怎么通過電子稅局,將當月發(fā)出的數(shù)電紅子信息表,和對方公司發(fā)出我這邊已確認的紅字信息確認單導出來,賬上進項轉出和申報表有差異
物流運輸公司是小規(guī)模納稅人,而且都是往外開票,對方都是個人,這種情況怎么能少交增值稅?
公司司機出去送貨給的餐補可以不憑發(fā)票報銷嗎?未計入工資,如沒有發(fā)票是不是要入工資
小微企業(yè),批發(fā)零售業(yè),制造業(yè)退增量留抵稅,全量留抵稅額的條件
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進項
老師,資產負債表的存貨填寫余額就不對,但是填寫本期減少額就是對的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請問編制現(xiàn)金流附表的時候,經營性應付里面的應付賬款可能會包含應付工程款和設備款,這兩項要不要剔除呀
公司減資帳務處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機器設備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產成本為120萬元的W產品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產品作為固定資產核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產在甲公司2×25年12月31日合并資產負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
7月的進項稅額轉出是這樣選擇畫紅框的地方嗎?
對,那個就是轉出的金額
只用看我是購買方嗎?標紅的是賬上和確認單都有的,賬上一個公司確認單沒有怎么回事?
你是購買方的才是進項稅轉出,你是銷售方的不屬于的
賬上一個公司有進項稅額轉出,確認單沒有怎么回事?
那有可能確認單這個信息不及時,導致的這個
那我賬上進項稅額轉出和申報表上面的不一致該怎么查詢?
那肯定是填錯了,申報表一般不會錯,大概率都是賬面記錯了
關鍵確認單里所有稅額加一起4786,申報表進項稅額轉出6607.62,這怎么核對?
除非是你一筆一筆找,但是轉出的時候,你填的是個整數(shù),這個整數(shù)的來源你們沒有嗎,就是明細
我意思確認單里的稅額4786比申報表的進項稅額轉出6607.62要少?
是啊,首先確認單,這個是系統(tǒng)的不會錯,現(xiàn)在問題的關鍵是6607.62 ,你們是怎么填寫,怎么來的,這個是關鍵
6607.62是系統(tǒng)自動帶出來的老師
不可能啊,轉出是自己填寫的,你截個圖我看看你的附表二
是這個老師?
這個是你自己填寫的,這個不是單據(jù)生成的信息
就是你現(xiàn)在導出的,是上期申報過的
這個數(shù)據(jù),是你申報的,還是你們單位其他人申報的,這個數(shù)據(jù)需要有一個來源,不是平白無故寫的
就是如果你不確定這個金額的話,就去看紅字確認單,那個一般不出錯,找不到的話,就是重新申報申報表