對(duì)的是的,是這么做,是這么理解的,正確的就是這么做的,去核對(duì)就行。
我們開了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,但對(duì)方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會(huì)計(jì)己經(jīng)做賬,但報(bào)稅人員末報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應(yīng)該怎么辦?申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?但沒有收到紅字發(fā)票呀
紅字發(fā)票申請(qǐng)單一經(jīng)開出,進(jìn)項(xiàng)稅額就自動(dòng)轉(zhuǎn)出,還是認(rèn)證完紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額才轉(zhuǎn)出了?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是看紅字信息表時(shí)間還是看紅字發(fā)票時(shí)間作轉(zhuǎn)出申報(bào)增值稅
收到之前月份已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的紅字發(fā)票,這個(gè)月做賬紅沖成本,進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)。紅字發(fā)票是不用認(rèn)證的,那我的認(rèn)證金額和賬務(wù)上出現(xiàn)這個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)的差額
老師好,想問一下,怎么通過電子稅局,將當(dāng)月發(fā)出的數(shù)電紅子信息表,和對(duì)方公司發(fā)出我這邊已確認(rèn)的紅字信息確認(rèn)單導(dǎo)出來,賬上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和申報(bào)表有差異
物流運(yùn)輸公司是小規(guī)模納稅人,而且都是往外開票,對(duì)方都是個(gè)人,這種情況怎么能少交增值稅?
公司司機(jī)出去送貨給的餐補(bǔ)可以不憑發(fā)票報(bào)銷嗎?未計(jì)入工資,如沒有發(fā)票是不是要入工資
小微企業(yè),批發(fā)零售業(yè),制造業(yè)退增量留抵稅,全量留抵稅額的條件
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫余額就不對(duì),但是填寫本期減少額就是對(duì)的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請(qǐng)問編制現(xiàn)金流附表的時(shí)候,經(jīng)營性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會(huì)包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項(xiàng)要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?