您好,這個(gè)放在應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就成
老師好,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)是什么科目的正數(shù)呢? 想聽聽其他老師的建議?。。?! 謝謝
老師好,餐飲行業(yè),公司買的豬肉,大豆油,大米,豆皮那些放在哪個(gè)科目里呢?想聽聽其他老師的建議?。。∠肼犅犉渌蠋煹慕ㄗh?。?! 謝謝
老師好,增值稅留底1000,會(huì)計(jì)科目是什么呢?想聽聽其他老師的建議!!謝謝
老師好,起初建賬,一般納稅人,增值稅有2000的留底,在建賬時(shí)放在哪個(gè)科目里,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?想聽聽其他老師的建議?。?!謝謝
老師好,起初建賬,一般納稅人,增值稅有2000的留底,在建賬時(shí)放在哪個(gè)科目里,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?想聽聽其他老師的建議?。?!謝謝
請(qǐng)教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒交過(guò)社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒超30萬(wàn)就免稅呢
老師,企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車,發(fā)票開具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
老師,那我沒有核對(duì)左上角的信息有什么影響嗎,那個(gè)信息會(huì)有誤嗎
老師就是我們公司的固定資產(chǎn)是用自己做的表折舊的,我現(xiàn)在要把他錄入賬套,卡片上的入賬期間是我現(xiàn)在錄入的時(shí)間還是說(shuō)是資產(chǎn)買回來(lái)的時(shí)間
老師,我們企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車,但是發(fā)票開具的是單位員工個(gè)人名字,還貸款也是員工名字,這樣我們?cè)?年后還完貸款直接轉(zhuǎn)戶到企業(yè),我現(xiàn)在可以直接入固資嗎
應(yīng)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒超30萬(wàn)就免稅呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒超30萬(wàn)就免稅呢
老師好,是放在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是放在應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?謝謝
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)是一級(jí)科目啊
放在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就成
老師好,是起初建賬,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?
老師好,在了嗎?
因?yàn)槭橇舻锥愵~,所以按照負(fù)數(shù)填寫就成
老師好,本年累計(jì)借方余額是8000,填負(fù)數(shù)還是正數(shù)呢?
這個(gè)借方就是填寫負(fù)數(shù)的
老師好,貸方余額是10600,這個(gè)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?
應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額就是填寫正數(shù)的
老師好,本年累計(jì)貸方是10600,這個(gè)數(shù)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?
應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方金額就是正數(shù)
東老師好,今天我著急報(bào)稅多問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題哈,謝謝,增值稅2000,是上個(gè)月的留底,這個(gè)月想抵稅了,會(huì)計(jì)科目借方貸方分別是什么呢?把2000這個(gè)數(shù)也放上?
我不知道您平時(shí)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,麻煩發(fā)給我看看
老師好,有兩個(gè)圖片,一個(gè)是起初建賬的數(shù),一個(gè)是記賬公司給的起初數(shù),增值稅那行說(shuō)是留底,
意思是在轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎?
老師好,我不知道放在哪個(gè)科目里?
放到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就成
但是試算不平衡了
不平衡這個(gè)你要是留抵是借方正數(shù)或者貸方負(fù)數(shù)