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老師好,起初建賬,一般納稅人,增值稅有2000的留底,在建賬時(shí)放在哪個(gè)科目里,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?想聽聽其他老師的建議?。?!想聽聽其他老師的建議!??!謝謝

2024-08-11 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-11 18:23

您好,這個(gè)放在應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就成

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2024-08-11 18:26

老師好,是放在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是放在應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?謝謝

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2024-08-11 18:27

老師好,應(yīng)交稅費(fèi)是一級(jí)科目啊

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齊紅老師 解答 2024-08-11 18:28

放在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就成

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2024-08-11 18:28

老師好,是起初建賬,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2024-08-11 18:30

老師好,在了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-11 18:37

因?yàn)槭橇舻锥愵~,所以按照負(fù)數(shù)填寫就成

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2024-08-11 18:48

老師好,本年累計(jì)借方余額是8000,填負(fù)數(shù)還是正數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-11 18:54

這個(gè)借方就是填寫負(fù)數(shù)的

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2024-08-11 18:56

老師好,貸方余額是10600,這個(gè)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-11 18:57

應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額就是填寫正數(shù)的

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2024-08-12 06:59

老師好,本年累計(jì)貸方是10600,這個(gè)數(shù)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-12 07:08

應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方金額就是正數(shù)

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2024-08-12 07:57

東老師好,今天我著急報(bào)稅多問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題哈,謝謝,增值稅2000,是上個(gè)月的留底,這個(gè)月想抵稅了,會(huì)計(jì)科目借方貸方分別是什么呢?把2000這個(gè)數(shù)也放上?

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齊紅老師 解答 2024-08-12 08:46

我不知道您平時(shí)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,麻煩發(fā)給我看看

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2024-08-12 08:51

老師好,有兩個(gè)圖片,一個(gè)是起初建賬的數(shù),一個(gè)是記賬公司給的起初數(shù),增值稅那行說(shuō)是留底,

老師好,有兩個(gè)圖片,一個(gè)是起初建賬的數(shù),一個(gè)是記賬公司給的起初數(shù),增值稅那行說(shuō)是留底,
老師好,有兩個(gè)圖片,一個(gè)是起初建賬的數(shù),一個(gè)是記賬公司給的起初數(shù),增值稅那行說(shuō)是留底,
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齊紅老師 解答 2024-08-12 08:51

意思是在轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎?

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2024-08-12 08:53

老師好,我不知道放在哪個(gè)科目里?

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齊紅老師 解答 2024-08-12 08:53

放到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就成

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2024-08-12 09:03

但是試算不平衡了

但是試算不平衡了
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齊紅老師 解答 2024-08-12 09:03

不平衡這個(gè)你要是留抵是借方正數(shù)或者貸方負(fù)數(shù)

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同學(xué)你好,你可以專門設(shè)一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,留抵稅額,這個(gè)科目是借方核算,這個(gè)金額放在借方
2024-08-11
您好,這個(gè)是放在應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這個(gè)的借方負(fù)數(shù)
2024-08-11
您好,這個(gè)放在應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就成
2024-08-11
您好,可以放在已交增值稅科目借方2000元
2024-08-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方負(fù)數(shù)2000
2024-08-11
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