公司籌辦期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)計(jì)入“管理費(fèi)用 - 開辦費(fèi) - 業(yè)務(wù)招待費(fèi)”科目。 購買煙茶送客戶,在費(fèi)用報(bào)銷單上需要寫明用途,但不一定要具體到人名。如果是隨機(jī)送給不特定的客戶,通常不需要為客戶代扣代繳個(gè)人所得稅。但如果是明確送給特定的個(gè)人,且禮品的價(jià)值達(dá)到了需要納稅的標(biāo)準(zhǔn),那么公司就有義務(wù)為其代扣代繳個(gè)人所得稅。 一般來說,業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前扣除時(shí)有一定的限制,按照發(fā)生額的 60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的 5‰。
我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房。現(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個(gè)問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費(fèi)用報(bào)銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費(fèi)用報(bào)銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個(gè)人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí) 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項(xiàng)一樣解答指導(dǎo),謝謝
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實(shí)發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師好,我們做貿(mào)易的,就是給某些范圍提供一些水泥,沙石的。有時(shí)候會(huì)外面找一些工人去工地。那老板上個(gè)月在外面找了幾個(gè)工人去工地,給那幾個(gè)人買了安全保險(xiǎn)。用公戶給報(bào)銷公司打了一筆12270的保險(xiǎn)費(fèi)。報(bào)銷公司分開開了發(fā)票給我們,一張5836.8的普票。一張6443.2的專票。但是我們剛開業(yè)還沒有銷項(xiàng),稅務(wù)局說沒有銷項(xiàng)先不要勾選進(jìn)項(xiàng)。那我這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢老師,應(yīng)該怎么寫啊?
老師,我們是茶葉公司,主營銷售毛茶,是跟農(nóng)戶收購的毛茶進(jìn)行銷售的,稅務(wù)局打電話來讓寫個(gè)情況說明給他,主要就是稅負(fù)率低,說清楚主營業(yè)務(wù)成本具體是那些?我們公司的主營業(yè)務(wù)成本全部都是收購的毛茶成本,沒有其他的,工資計(jì)入了管理費(fèi)用,車子不在公司名下,老板沒開任何成本費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來,所以賬務(wù)上只有工資和采購毛茶的成本,這種應(yīng)該怎么寫這個(gè)情況說明呀
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
禮品到達(dá)哪個(gè)金額,需要代扣代繳個(gè)人所得稅呢,還是就是個(gè)人拿來發(fā)票報(bào)銷,需不需要附微信支付截圖
禮品贈(zèng)送如果是隨機(jī)向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,按照“偶然所得”項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,適用稅率 20%。 企業(yè)贈(zèng)送的禮品是自產(chǎn)產(chǎn)品(服務(wù))的,按該產(chǎn)品(服務(wù))的市場銷售價(jià)格確定個(gè)人的應(yīng)稅所得;是外購商品(服務(wù))的,按該商品(服務(wù))的實(shí)際購置價(jià)格確定個(gè)人的應(yīng)稅所得。 通常情況下,禮品價(jià)值達(dá)到 5000 元及以上就需要代扣代繳個(gè)人所得稅。
老師,個(gè)人拿發(fā)票來報(bào)銷,需不需要附微信支付的截圖
你好,一般不是需要**截圖的哦,如果公司規(guī)章有規(guī)定,可以要求截圖
沒有支付截圖的話,怎么確認(rèn)是不是找票來報(bào)銷的
主管人員需要再報(bào)銷單簽字,主管去核實(shí)