你好!是的,是可以的了
請(qǐng)問老師,我們前兩個(gè)季度的利潤(rùn)沒有超過100萬(wàn),企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個(gè)季度利潤(rùn)超過300萬(wàn),那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會(huì)取消,到匯算清繳的時(shí)候要把2021年整年的利潤(rùn)重新核算,按25%的來(lái)交
2021年1-9月利潤(rùn)總額200萬(wàn),享受了小微企業(yè)優(yōu)惠企業(yè)所得稅稅率,現(xiàn)在2021年第四季度已經(jīng)不滿足小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),2021年全年利潤(rùn)總額1300萬(wàn),是否全年利潤(rùn)總額1300*稅率25%繳納稅款,還是前面200萬(wàn)享受小微政策?
老師好,21年匯算清繳 最后的可彌補(bǔ)虧損是10萬(wàn),22年第四季度 所得稅利潤(rùn)總額虧損10萬(wàn),那是不是23年1季度要是盈利的情況下,可以彌補(bǔ)的總虧損是20萬(wàn)?
老師好!資產(chǎn)總額超過3000萬(wàn),但當(dāng)年利潤(rùn)不足以彌補(bǔ)以前年度虧損,匯算清繳時(shí),是否影響享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策?謝謝!
1-3季度利潤(rùn)總額超過350萬(wàn),但是第四季度虧損了,整年利潤(rùn)最后是280,匯算清繳還是可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠的吧
答案的2/5和3/5是哪里得來(lái)的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會(huì)有集中一個(gè)月收入特別多,打個(gè)比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個(gè)月就每個(gè)月一點(diǎn)點(diǎn)的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對(duì)這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個(gè)答案有點(diǎn)不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對(duì)公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰(shuí)存的銀行回單就計(jì)誰(shuí)的名字;
老師,請(qǐng)問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會(huì)造成成增值稅收入和所得稅收入比對(duì)異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒有取得采購(gòu)發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤(rùn)嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對(duì)公賬戶存現(xiàn)金10萬(wàn)元,,我想問您的是公司記賬時(shí):借:銀行存款10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款,乙10萬(wàn);;這樣做行嗎