納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 棉紗適用稅率為13%,因此,棉花的扣除率為10%。
老師,你好,我們是生產(chǎn)飼料行業(yè),我們的原材料進(jìn)項(xiàng)票,稅率有9%的也有13%,而我們開(kāi)出去的銷項(xiàng)票,稅率是9%,這樣可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是零售商業(yè)公司,銷售貨物有13%稅率,有9%稅率,分別核算的,進(jìn)項(xiàng)要分別抵扣,還是把13和9的稅額算出來(lái),抵扣一個(gè)總的稅額?
老師,請(qǐng)問(wèn),我們是外貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)的蘋果手機(jī),再出口銷售給香港,我們給香港開(kāi)的形式發(fā)票稅率算13%嗎,我們采購(gòu)的是13%
老師,我想問(wèn)一下,我們公司是繅絲廠,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)公司,從這個(gè)月起轉(zhuǎn)為核定征收了,用投入產(chǎn)出法計(jì)算,扣除率按10%直接算出,加計(jì)那里不用填;還是用9%扣除率計(jì)算再去加計(jì)1%
老師,我想問(wèn)一下,我們公司是繅絲廠,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)公司,從這個(gè)月起轉(zhuǎn)為核定征收了,用投入產(chǎn)出法計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,老師,我想問(wèn)一下,算出的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄 ?
公司法人轉(zhuǎn)10000元給經(jīng)理,讓經(jīng)理付10000業(yè)務(wù)費(fèi),這一萬(wàn)也是公司錢,經(jīng)理和法人分別在報(bào)銷費(fèi)用中加還是減
請(qǐng)教老師,四月份手工賬記賬憑證,4月份的工資是五月份開(kāi)的,記賬憑證用哪個(gè)
匯繳清算時(shí),調(diào)增后補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開(kāi)普票,那怎么才能夠開(kāi)專票
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填制
老師 出口企業(yè)CIF成交方式,發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)等,計(jì)入銷售費(fèi)用嗎 ?
我們需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我沒(méi)報(bào)過(guò),這是什么稅,我按什么申報(bào)
老師好!請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款可以沖應(yīng)付賬款嗎
老師,a,b,c,三個(gè)都是我們自己的公司,24年a公司賣材料給b公司,b公司加工成設(shè)備后賣給c公司,價(jià)值390萬(wàn),今年不想這么做了,想c公司沖紅b公司,b公司沖紅給a公司,這樣做合不合理?
老師好,請(qǐng)問(wèn)木材加工廠的小規(guī)模納稅人,單位沒(méi)有銷售收入,但是在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)了工人的工資了,是否有影響呢?另如何做賬務(wù)處理呢?
我們是繅絲行業(yè),生產(chǎn)的是生絲,是采用10的扣除率嗎
是的,采取10%的額扣除率這里
我們之前用的也是10%,但是我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局打電話來(lái)說(shuō),我們銷售出去是13%,就按照13%的扣除率,所以我想問(wèn)一下有這個(gè)文件嗎
就是剛才我發(fā)的這段話
確實(shí)沒(méi)有按照13%的是嗎
是的,上邊不是按照13%
但是又有說(shuō)按13%的,我都懵了
我查詢的是按照10%,原來(lái)是9%