一、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定相關(guān)指標(biāo)要求 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定通常對企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用占比和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占比有明確要求: 研發(fā)費(fèi)用占比 企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營時(shí)間計(jì)算)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求: 最近一年銷售收入小于?5,000?萬元(含)的企業(yè),比例不低于?5%。 最近一年銷售收入在?5,000?萬元至?2?億元(含)的企業(yè),比例不低于?4%。 最近一年銷售收入在?2?億元以上的企業(yè),比例不低于?3%。 高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占比 近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于?60%。 二、2023?年未達(dá)標(biāo)的影響分析 對高新技術(shù)企業(yè)資格的影響 雖然?2023?年單獨(dú)一年未達(dá)到相應(yīng)指標(biāo)要求,但高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定是看近三年的累計(jì)情況。如果企業(yè)在未來兩年內(nèi)能夠調(diào)整和提升相關(guān)指標(biāo),使近三年的整體指標(biāo)符合要求,那么可能不會(huì)立即影響高新技術(shù)企業(yè)資格。 然而,如果后續(xù)年度仍無法使累計(jì)指標(biāo)達(dá)標(biāo),在高新技術(shù)企業(yè)資格復(fù)審或重新認(rèn)定時(shí)可能面臨資格被取消的風(fēng)險(xiǎn)。 對企業(yè)享受稅收優(yōu)惠和政策扶持的影響 高新技術(shù)企業(yè)可以享受稅收優(yōu)惠政策,如企業(yè)所得稅減按?15%征收等。如果企業(yè)在后續(xù)年度不能持續(xù)滿足高新技術(shù)企業(yè)條件,可能會(huì)被要求補(bǔ)繳已享受的稅收優(yōu)惠,并且可能失去其他政策扶持和資源傾斜。 對企業(yè)市場形象和競爭力的影響 高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定在一定程度上代表了企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力,未達(dá)到相關(guān)指標(biāo)可能會(huì)影響企業(yè)在市場上的形象和競爭力,可能使投資者、客戶等對企業(yè)的創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Ξa(chǎn)生疑慮。 三、關(guān)于三年內(nèi)累計(jì)達(dá)標(biāo) 通常情況下,在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定和后續(xù)管理中,是看近三年的累計(jì)指標(biāo)是否能夠達(dá)到要求。 研發(fā)費(fèi)用累計(jì)達(dá)標(biāo) 如果企業(yè)?2023?年研發(fā)費(fèi)用未達(dá)?5%,但在接下來的兩年內(nèi)能夠合理規(guī)劃和增加研發(fā)投入,使近三年的研發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)企業(yè)銷售收入規(guī)模確定的比例),則在整體上仍符合高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用要求。 高新產(chǎn)品收入累計(jì)達(dá)標(biāo) 同理,對于高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入,只要近三年的累計(jì)收入占同期總收入的比例能夠達(dá)到?60%以上,也是滿足認(rèn)定條件的
我們今年是第一年申報(bào)加計(jì)扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因?yàn)槎悇?wù)要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計(jì)扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報(bào)的中介人員說今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說了按最小分值的測算研發(fā)費(fèi)用,這會(huì)導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評審中會(huì)遇到一個(gè)問題:評審專家問題,賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會(huì)問你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問題 就會(huì)對高新申報(bào)有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報(bào)要在2022年11月份才辦下來)
老師我又來了,不好意思,因?yàn)槲覀円暾埜咝录夹g(shù)企業(yè),對研發(fā)費(fèi)用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費(fèi)用(不管是否可以加計(jì)扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個(gè)問題之前的老師說不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)、辦公費(fèi)等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi)就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)到底是計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費(fèi)啊
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的其中一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是高新技術(shù)產(chǎn)品的收入達(dá)到總收入的60%以上。也就是說這個(gè)高新技術(shù)產(chǎn)品已經(jīng)試驗(yàn)完成了,才可以對外銷售產(chǎn)生收入。那么在試驗(yàn)完成之前,或者銷售比例未達(dá)到60%之前發(fā)生的一些研發(fā)費(fèi)用,在成為高新企業(yè)之前,是否可以加計(jì)扣除?扣除比例多少?
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費(fèi)用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研究開發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用(研究開發(fā)活動(dòng)成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)緊密相關(guān))。委托外部研究開發(fā)費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額應(yīng)按照獨(dú)立交易原則確定,按照實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——委托研發(fā)費(fèi)用 ——**項(xiàng)目”這個(gè)科目并在年度匯算清繳時(shí)進(jìn)行加計(jì)扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
老師我們平高新企業(yè)進(jìn)行了21年.22年,23年科目費(fèi)用調(diào)整,總的利潤是沒有變的,但是成本費(fèi)用有些到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)去了,這個(gè)季度的利潤表上面成本費(fèi)用和管理費(fèi)有有出入了,我就這季度調(diào)整了一下利潤表,以前年度的就不調(diào)了可以嗎?等23年年報(bào)的時(shí)候調(diào)整一下年度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
好的老師,謝謝,對了要是有關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)我們高新企業(yè),我們需要注意哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
同學(xué)你好 這個(gè)就是加計(jì)扣除的金額