 
                            1.抵償工程款時(shí):貸:預(yù)收賬款 - 會(huì)員卡 10000借:應(yīng)付賬款 10000 2.客人使用會(huì)員卡消費(fèi)產(chǎn)生房費(fèi)時(shí):貸:主營業(yè)務(wù)收入 5834借:預(yù)收賬款 - 會(huì)員卡 5834

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,是這樣兒的,就是說,那個(gè),我們這公司也是開始沒有會(huì)計(jì),后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳,就是比。比如說那個(gè)嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢,然后在這個(gè)基礎(chǔ)上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個(gè)出現(xiàn)了,那個(gè)還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒把它那個(gè),就是。沒把他,沒把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒,就是直接寫的,其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤表的時(shí)候就是營業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資,然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?,但是這個(gè)房租分?jǐn)?。他嗯,老板沒有,就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)偅褪前堰@個(gè)。
老師我是新手會(huì)計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
老師,我沒有做過建筑掛靠業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。我以前做過房建建筑施工總承包單位的財(cái)務(wù)。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財(cái)務(wù)。我有聽過學(xué)堂關(guān)于建筑掛靠的課程,我也在會(huì)計(jì)問里面問過其他老師,聽的課程里面說是,對(duì)于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結(jié)算往來賬做清楚就可以。但是我在會(huì)計(jì)問里面問的有的老師又說掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認(rèn)業(yè)主撥付的工程款,以及施工過程中發(fā)生的成本費(fèi)用,以及計(jì)提各類稅金。老師,我現(xiàn)在還是蒙的,我作為掛靠方財(cái)務(wù),我該怎么做賬務(wù)處理,我需要在賬務(wù)里做收入,成本費(fèi)用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤,因?yàn)殄X根本就沒到賬,我的報(bào)表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個(gè)利潤虛增。
就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來,作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業(yè)款,減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用,稅費(fèi),剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費(fèi)?,F(xiàn)在這家店去稅務(wù),銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應(yīng)收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務(wù)庫存都不變,它只是改變核算方式
 
                老師以前年度開勞務(wù)加工的發(fā)票是0稅點(diǎn),稅務(wù)局要交稅,以前年度進(jìn)項(xiàng)稅還有未抵扣的,能抵扣嗎?
注銷公司資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款都有余額,怎么處理,怎么調(diào)賬,分錄怎么做
我是外貿(mào)企業(yè),如果出口的商品都在經(jīng)營范圍內(nèi),只是出口的東西不一樣,比如說以前出口金屬制品,現(xiàn)在出口塑料制品,會(huì)有跨大類一說嗎?
老師D級(jí)企業(yè),直接判D問題改了,年中可以重新申請(qǐng)信用等級(jí)重新測評(píng)嗎?如果可以怎么操作?
老師您好,比如公司出現(xiàn)事故,事故調(diào)查組邀請(qǐng)專家發(fā)生的住宿費(fèi)由公司承擔(dān),請(qǐng)問住宿發(fā)票抬頭應(yīng)該開我們公司名稱吧,計(jì)入招待費(fèi)核算嗎?除了發(fā)票,公司內(nèi)部審批單,還需要其他佐證材料嗎?
公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應(yīng)付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計(jì)算公式是什么
一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬啊


這5834沒收到錢,銀行卡里面的錢和營業(yè)收入對(duì)不到
同學(xué)你好那就掛往來科目
就是我抵工程款了,她又在前臺(tái)充卡消費(fèi)了,消費(fèi)的5834掛往來呀
這個(gè)沖減往來科目就可以 借應(yīng)付賬款貸預(yù)收賬款 這樣