對(duì)的是的,可以抵扣的。
公司自建倉庫和廠房,購進(jìn)材料款及支付設(shè)計(jì)費(fèi)在收到增值稅發(fā)票后就可以一次性抵扣嗎?
老師,一般納稅人原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請(qǐng)問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項(xiàng)9%的話,進(jìn)項(xiàng)13%可以抵扣嗎?
一般納稅人,租賃公司房屋,租賃房不要票,只要收據(jù),可以計(jì)算銷項(xiàng)稅額用來和進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?(公司有建房的進(jìn)項(xiàng)票)
房地產(chǎn)公司收到的材料發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我公司有建筑設(shè)計(jì)和建筑工程兩個(gè)業(yè)務(wù),收到的建筑材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣設(shè)計(jì)的銷項(xiàng)稅額嗎?
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
如果是用于自建員工宿舍,能抵扣嗎?
你好,不可以的,福利費(fèi)的你扣不了。
福利費(fèi)的抵扣不了。
那如果是在辦公樓一棟樓里,有幾個(gè)房間,或者是一層樓作為宿舍,如何抵扣?
你好,分不出來的可以抵扣。
我也不知道怎么樣叫分不出來,如果是整一層樓的話,是按總樓層來分嗎?工程是全包出去的,基本上只有工程發(fā)票的
它就是既用在宿舍又用在辦公的,分不出具體的哪一塊是哪一塊的。
意思說是在同一棟樓里的,就是分不出來的
如果是單獨(dú)一個(gè)樓做宿舍的,那種就不能抵扣了
是的對(duì)的,可以這么理解的。