購進(jìn)商品
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款等
銷售收入
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
老師您好! 請問增值稅一般納稅人交增值稅后的會計分錄怎么做?
老師好,問一下,一般納稅人增值稅期末的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師,您好!請問一下一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是?
您好,老師 想問一下一般納稅人高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用分錄怎么寫啊?
老師,您好,我想問下一般納稅人6的增值稅,這個附加稅怎么算呢
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
當(dāng)月未交增值稅稅額,這里,比如我7月份的稅,不是到現(xiàn)在8月份才報嗎?費(fèi)用也是8月份才交,那這步我是在7月份要做這個分錄嗎 ?
還是第一第二步都是7月份做,到8月份才做第三步的分錄?
這個都是在7月做的,最后一步在8月做的
如果是做了抵扣勾選的進(jìn)項,需要怎么做分錄?
最后的就要交的,抵扣的在進(jìn)項里面體現(xiàn)了
就按第一步做分錄就可以了是嗎 ?
是的, 是的,就是這樣的
再問一下 就是坐高鐵的票是怎么做抵扣了呢?分錄又怎么做呢 ?
自已按九個點(diǎn)來算出來,填表就可以
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)那里二級三級分錄是啥 ?進(jìn)項稅嗎 ?
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項,這樣寫可以
好的 非常感謝老師
不客氣,很高興幫你