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老師,您好!想問一下一般納稅人的增值稅的分錄一般怎么寫?

2024-08-06 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-06 14:43

購進(jìn)商品

借:庫存商品

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

貸:銀行存款等

銷售收入

借:銀行存款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅稅額

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:銀行存款

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快賬用戶1951 追問 2024-08-06 14:46

當(dāng)月未交增值稅稅額,這里,比如我7月份的稅,不是到現(xiàn)在8月份才報嗎?費(fèi)用也是8月份才交,那這步我是在7月份要做這個分錄嗎 ?

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快賬用戶1951 追問 2024-08-06 14:47

還是第一第二步都是7月份做,到8月份才做第三步的分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-06 14:51

這個都是在7月做的,最后一步在8月做的

頭像
快賬用戶1951 追問 2024-08-06 14:52

如果是做了抵扣勾選的進(jìn)項,需要怎么做分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-06 14:53

最后的就要交的,抵扣的在進(jìn)項里面體現(xiàn)了

頭像
快賬用戶1951 追問 2024-08-06 14:55

就按第一步做分錄就可以了是嗎 ?

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-06 14:56

是的, 是的,就是這樣的

頭像
快賬用戶1951 追問 2024-08-06 14:57

再問一下 就是坐高鐵的票是怎么做抵扣了呢?分錄又怎么做呢 ?

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齊紅老師 解答 2024-08-06 15:00

自已按九個點(diǎn)來算出來,填表就可以

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齊紅老師 解答 2024-08-06 15:00

借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

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快賬用戶1951 追問 2024-08-06 15:01

應(yīng)交稅費(fèi)那里二級三級分錄是啥 ?進(jìn)項稅嗎 ?

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齊紅老師 解答 2024-08-06 15:02

應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項,這樣寫可以

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快賬用戶1951 追問 2024-08-06 15:03

好的 非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-06 15:06

不客氣,很高興幫你

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貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅稅額

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:銀行存款
2024-08-06
你好,一般是這樣的,要看是進(jìn)銷項的差額 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅金 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2020-08-20
你好,是資本化的研發(fā)支出,還是費(fèi)用化的研發(fā)支出??
2022-05-21
你好 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄:1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額);2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。等等。
2021-12-17
銷售收入確認(rèn)銷項稅 購買貨物確認(rèn)進(jìn)項稅 月末銷項稅大于進(jìn)項稅,在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-09-22
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