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老師在嗎公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月怎么做分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄賣藥行業(yè)

2024-08-05 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-05 17:09

您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 可以不寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)的哈 年末的時(shí)候一次性把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)平就好了 要寫的話這樣寫 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目借方體現(xiàn)留抵稅額

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快賬用戶7019 追問 2024-08-05 17:10

必須這樣做對嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-08-05 17:12

可以年末的時(shí)候一次性做的 平時(shí)月份可以不做

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快賬用戶7019 追問 2024-08-05 17:21

老師我年末都沒做2023年的年末

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快賬用戶7019 追問 2024-08-05 17:22

2023年我有留底但是沒體現(xiàn) 補(bǔ)分錄怎么寫呀,您說的年末一起做的分錄

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齊紅老師 解答 2024-08-05 17:39

您年末增值稅有哪些科目有余額

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快賬用戶7019 追問 2024-08-05 17:54

增值稅有留底稅額其他就沒有了

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齊紅老師 解答 2024-08-05 17:56

我說的是增值稅下的三級科目余額 比如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 可以不寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)的哈 年末的時(shí)候一次性把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)平就好了 要寫的話這樣寫 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目借方體現(xiàn)留抵稅額
2024-08-05
您好! 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-02-24
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2022-02-18
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-11-10
您好,這個(gè)的話是這樣的? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額? 貸??應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-07-09
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