你好,企業(yè)所得稅營業(yè)外收入在利潤總額里面的。
老師,銷售額未超30萬的增值稅減免計入“營業(yè)外收入”,那在企業(yè)所得稅申報中,這個要填在哪里
小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的時候報表利潤表,季度報表的季度免30萬的增值稅的稅額。寫營業(yè)外收入那底下政府補助填寫嗎
小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局利潤表季度報表填寫的時候,季度30萬免增值稅的稅額,寫營業(yè)外收入。那報表項目營業(yè)外收入底下政府補助用填寫政府補助嗎?這一塊
老師,7月份有30萬的土地租金收入,有26萬多的政府補貼款計營業(yè)外收入,在報季報時增值稅報30萬,在企業(yè)所得稅時在填填營業(yè)外收入?是\'這樣嗎?
政府購車補助收入按照13交增值稅嗎?是填寫在13%稅率的貨物及加工修理勞務(wù)那一欄嗎?會計分錄計入營業(yè)外收入,政府補貼收入,增值稅申報表收入等于財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入這樣填表有問題嗎?
進行企業(yè)電算化實訓(xùn)的時候,顯示該操作員沒有任何部門權(quán)限
你好,利潤表,和資產(chǎn)負(fù)債表,勾稽關(guān)系,是看利潤表的凈利潤本年累計金額對嗎?
老師 請問4月收到一企業(yè)打的投資款6萬(備注的投資款)但是執(zhí)照一直沒變更,這筆錢可以先在4月做“其他應(yīng)付款”等到后面執(zhí)照變更了再做成投資款嗎?
老師:請問員工報銷重復(fù)報銷了,也就是多轉(zhuǎn)了一筆同金額的錢,員工轉(zhuǎn)回的時候要備注什么?備注:多轉(zhuǎn)報銷款退回?還是
多給供應(yīng)商轉(zhuǎn)了1分錢,不要了,記到哪個科目啊
老師,您好,我們是建筑企業(yè),4月份開了異地發(fā)票,然后在5月份繳納了異地稅款,但是我們5月份沒有開票,請問這異地稅款是填在5月份申報表里呢,還是等后期開票了再填呢?
用營業(yè)執(zhí)照在銀行辦理個人收款碼,用法人個人或公司授權(quán)個人辦理,稅務(wù)局能監(jiān)管到這塊收入嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益余額不平,差的金額是內(nèi)部往來款的金額,這個怎么調(diào)平呢?
編織袋同產(chǎn)品一起發(fā)出計入什么科目分錄怎么寫
老師月末 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 余額0 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 余額 2328451.36 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 余額 5043.66 應(yīng)交稅費—已交稅金 余額—24.12 應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額1049833.85 麻煩老師幫我看一下有留底嗎 金額是多少呢
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這樣填報表,沒有問題吧?
你好,沒有問題的可以的