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老師,想要沖減今年多計提的工資,分錄怎么做

2024-08-05 11:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-05 11:18

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直接原分錄紅沖就行
2024-08-05
你好,今年多計提的工資,沖銷的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用等科目?
2022-05-27
借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸利潤分配未分配利潤。
2024-03-05
借:應(yīng)付職工薪酬 貸;利潤分配-未分配利潤
2025-06-19
你好,同學(xué),可以做 借:管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
2024-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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