您好,這個(gè)的話,確實(shí),這個(gè)網(wǎng)費(fèi)出入庫(kù),這個(gè)不合適
老師好,請(qǐng)問(wèn):分公司(同市不同區(qū))的賬與總公司合并在一起做了,出一張財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表),但報(bào)稅時(shí)分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表如何填?這種情況是不是分總公司不能合并做賬,只能獨(dú)立做賬各出各的報(bào)表呀?
老師您好有個(gè)這樣的情況,就是我們現(xiàn)在是收入少成本大,然后我們財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我把這個(gè)收入做大,一般我們是按開(kāi)票的收入算成實(shí)際收入,他的意思是把合同未開(kāi)票的收入也算進(jìn)來(lái),這樣的話就算是把這些成本都利用起來(lái),不然以后等著所有的都開(kāi)始開(kāi)票,但是成本少了,這樣對(duì)企業(yè)不利,老師這種情況我賬上應(yīng)該怎么做合適呢
會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教老師: 公司購(gòu)買原材料,已付款給銷售方但未取得進(jìn)項(xiàng)票 請(qǐng)問(wèn)這種情況下的會(huì)計(jì)分錄如何做?原材料我也不清楚是否已收到,只是做了暫估入庫(kù),麻煩老師幫仔細(xì)分析一下,這種情況下的業(yè)務(wù)怎么做會(huì)計(jì)分錄入賬
老師好!保管把購(gòu)買的網(wǎng)費(fèi)200元,也在出入庫(kù)中,請(qǐng)教老師的是在,這個(gè)做法是不是不合適,將于這種情況,財(cái)務(wù)如何入賬。
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下5-6人小公司,建筑企業(yè),購(gòu)買的材料一般都是直接運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)施工了,為了業(yè)務(wù)的完整性,公司做了出入庫(kù),實(shí)際情況是公司采購(gòu)和管理就一個(gè)人,這這種情況下,不管是自己公司的項(xiàng)目還是別人掛靠的項(xiàng)目,入庫(kù)單上的采購(gòu)人和出庫(kù)單上的保管員是不是就讓實(shí)際采購(gòu)的那一個(gè)人簽字就可以了
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開(kāi)到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理