需要聯(lián)系你的供應(yīng)商重新發(fā)送,沒有其他辦法了
你好,我收到了以前月份的進(jìn)項(xiàng)票,在網(wǎng)上抵扣了,做賬時(shí)應(yīng)該如何處理
老師,如果別人給你開的票你拒絕接收,不認(rèn)證,這個(gè)發(fā)票會(huì)如何處理
以前月份申報(bào)的無票收入,現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票了,應(yīng)該如何處理?
你好?收到以前年度貨物發(fā)票,之前以入賬了,現(xiàn)在發(fā)票如何處理
老師,現(xiàn)在都實(shí)行全電發(fā)票了嗎?如何在電子稅務(wù)局上操作?以前沒開完的紙質(zhì)發(fā)票如何處理?
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個(gè)月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個(gè)工作日的匯率調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人,分錄
企業(yè)分項(xiàng)目核算的入賬口徑是?
老師有沒有成本核算的模板表呢?
@董老師你好,咨詢合報(bào)的。
我公司轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時(shí)應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報(bào),假如不開票的話,靠平臺(tái)和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報(bào)?
現(xiàn)在開的全電發(fā)票,對(duì)方稅控盤已注銷。
那么沒法子了,最會(huì)計(jì)本身就要謹(jǐn)慎,收到的數(shù)據(jù)一定要備份
用掃描件可以吧,現(xiàn)在把憑證補(bǔ)進(jìn)去。
現(xiàn)在只有那樣子了,查到再說