在數(shù)電發(fā)票的情況下,月初沒報(bào)增值稅之前通常是可以開具新的增值稅專用發(fā)票的。 稅務(wù)機(jī)關(guān)對試點(diǎn)納稅人開票實(shí)行開具金額總額度管理。開具金額總額度,是指一個(gè)自然月內(nèi),試點(diǎn)納稅人發(fā)票開具總金額(不含增值稅)的上限額度。只要在開具金額總額度內(nèi),且不存在其他開票限制的情形,就可以開具數(shù)電票,而不受是否報(bào)稅的影響。 一般納稅人在月初未報(bào)稅的情況下能開發(fā)票,但如果先進(jìn)行了抄稅操作,必須先報(bào)稅后才能開發(fā)票;如果沒有進(jìn)行抄稅操作,可直接開發(fā)票。 另外,試點(diǎn)納稅人通過電子發(fā)票服務(wù)平臺開具的數(shù)電票、紙質(zhì)專票和紙質(zhì)普票以及通過增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具的紙質(zhì)專票、紙質(zhì)普票、增值稅普通發(fā)票(卷票)、增值稅電子專用發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票,共用同一個(gè)開具金額總額度。當(dāng)現(xiàn)有額度不足,且系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)起的動(dòng)態(tài)授信無法滿足需求時(shí),可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請調(diào)整開具金額總額度。
老師小規(guī)模季末不需要將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計(jì)提附加稅就可以嗎
個(gè)體戶開了普通發(fā)票要做賬不?
老師,我平時(shí)做的賬單位和個(gè)人都計(jì)入了管理費(fèi)用~社保費(fèi),因?yàn)榫腿膫€(gè)人想著都是自己承擔(dān)就沒分開,現(xiàn)在是不是得調(diào)賬?具體怎么填麻煩老師指點(diǎn)一下?
老師,稅務(wù)給出的這三個(gè)行為提醒是什么意思?尤其第三個(gè)不理解
老師,超市所有進(jìn)貨都需要發(fā)票嗎? 水果蔬菜,海鮮這類基本都沒有怎么辦
老師,圈出來的這是咋算的
老師 我在本年3月計(jì)提了企業(yè)所得稅8500,在這個(gè)月才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在怎么調(diào)回來
老師,公司投標(biāo),支付投標(biāo)費(fèi)時(shí),是在一個(gè)平臺支付的,收款賬戶也是平臺賬號,但是票是招標(biāo)單位開的,這需要怎么處理
老師,你好,請問一下,我們公司沒有簽訂買賣合同,我應(yīng)該按那個(gè)金額報(bào)印花稅了
老師您好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一筆出口的報(bào)關(guān)費(fèi)專票我們抵扣了,后續(xù)我們沒有內(nèi)銷,沒辦法抵扣,請問我期末留抵要怎么處理,可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,怎樣知道有沒有抄稅?
數(shù)電發(fā)票么有抄稅這個(gè)業(yè)務(wù)
數(shù)電發(fā)票不需要抄稅月初不管有沒有申報(bào)增值稅都可以直接開發(fā)票就可以是吧?
對的 這個(gè)沒有抄稅的