你好 本年12月補(bǔ)本年第三季度企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 11月印花稅? 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
第三季度的企業(yè)所得稅忘了計(jì)提,也就沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借:本年利潤(rùn),貸:所得稅。次月直接做了交納的會(huì)計(jì)分錄。這樣,對(duì)第三季度的企業(yè)所得稅有什么影響?本年利潤(rùn)跟利潤(rùn)總額有什么關(guān)系?
請(qǐng)教老師,2020年第四季度的印花稅和企業(yè)所得稅是2021年1月份繳納的,我沒(méi)做賬,現(xiàn)在補(bǔ)做的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝老師!
老師,請(qǐng)問(wèn)稽查自查,該補(bǔ)交以前年度的增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅。對(duì)應(yīng)的分錄該怎么寫?這三個(gè)稅分別對(duì)應(yīng)的分錄怎么寫?
老師 就是本年12月補(bǔ)本年第三季度企業(yè)所得稅 和11月印花稅 這個(gè)怎么寫分錄
申報(bào)企業(yè)所得稅(季度)A類,本年累計(jì)金額是不是這樣的:第一季度就是1-3月的累計(jì),第二季度本年累計(jì)金額就是1-6月,第三季度本年累計(jì)就是1-9月?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
不用提前做費(fèi)用 或者收入么 直接 交?
你好,你所得稅之前有做計(jì)提分錄嗎?
每個(gè)月正常計(jì)提 繳納了正常的稅款 這個(gè)應(yīng)該是稅務(wù)局稽查后 補(bǔ)交的滯納金和稅
你好,稅務(wù)局稽查后 補(bǔ)交的滯納金,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算 如果沒(méi)有計(jì)提,需要做所得稅計(jì)提分錄。 印花稅不需要計(jì)提?
那沒(méi)有收入 怎么來(lái)的印花稅 ? 感覺(jué)帳不要全 解釋不清楚
你好,沒(méi)有收入,也可能有印花稅的。比如簽訂的房屋租賃合同,就需要繳納租賃合同的印花稅
那所得稅就直接計(jì)提么
你好,是的,是這樣的
老師 計(jì)提獎(jiǎng)金分錄怎么寫
你好 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬 (如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。)
知道啦 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。