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你好老師,我想問下我們收到客戶一張承兌匯票100萬,我做借:應(yīng)收票據(jù)100萬,貸:應(yīng)收賬款100萬,后面幾天把這張票據(jù)拆開分別付給ABC客戶,后面我拆給客戶A30萬的分錄是怎么做的?我想看看詳細(xì)分錄,謝謝

2024-08-01 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-01 16:27

你好,借應(yīng)付賬款A(yù)30萬,應(yīng)付賬款B,應(yīng)付賬款C 貸應(yīng)收票據(jù)。100

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快賬用戶1498 追問 2024-08-01 16:47

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-01 16:47

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶1498 追問 2024-08-01 17:24

老師我還想問下,公司買車交了車輛購置稅,經(jīng)理說把這個放進(jìn)固定資產(chǎn)去,分錄是借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-01 17:27

你好,建議你先進(jìn)入在建工程 在建工程-A車輛-買價 在建工程-A車輛-購置稅 貸銀行存款

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快賬用戶1498 追問 2024-08-01 17:30

但是放固定資產(chǎn)也可以對嗎,我們和審計討論的放固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2024-08-01 17:31

你好!完工后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

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你好,借應(yīng)付賬款A(yù)30萬,應(yīng)付賬款B,應(yīng)付賬款C 貸應(yīng)收票據(jù)。100
2024-08-01
你好,差額部分借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)金額
2021-03-26
收到的時候,借應(yīng)收票據(jù)貸銀行存款, 背書出去,借庫存商品貸應(yīng)收票據(jù) 然后這個50萬的承兌和余額是相當(dāng)于你們代收代付是嗎 借應(yīng)收票據(jù), 銀行 貸其他應(yīng)付款, 你再轉(zhuǎn)出去借其他應(yīng)付款,貸銀行存款、應(yīng)收票據(jù) 要出一個委托書的客戶委托你付款給供應(yīng)商的。
2022-08-02
你好,收到承兌10萬 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)-客戶A 換承兌 借:應(yīng)收票據(jù)-客戶A 貸:應(yīng)收票據(jù)-客戶B 支付承兌 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)-客戶B
2024-02-28
您好 是的 這樣賬務(wù)處理正確的
2023-04-25
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