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老師之前我們甲方扣了我司一筆款 因?yàn)槲覀冞`約了 這種的做賬借方:管理費(fèi)用-扣款 貸:應(yīng)收賬款xxx 這樣可以嗎

2024-08-01 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-01 10:54

可以的,可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2024-08-01 10:54

最好是做營業(yè)外支出,違約金里面的。

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快賬用戶1074 追問 2024-08-01 10:55

我是做的營業(yè)外支出-罰款支出 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-01 10:56

可以的,可以這么做的

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快賬用戶1074 追問 2024-08-01 11:06

申報企業(yè)所得稅時候是不是需要稅前調(diào)增呀

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齊紅老師 解答 2024-08-01 11:08

你好,業(yè)務(wù)發(fā)生了,對方給你開發(fā)票可以稅前扣除,沒有的話不行。

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可以的,可以這么做的。
2024-08-01
您好!請問這個是外賬還是內(nèi)賬?外賬不能體現(xiàn)預(yù)收款沖減管理費(fèi)用
2023-02-27
您好,可以,借其他應(yīng)付款30,貸其他應(yīng)收款30
2023-07-21
你好!你之前的票,也要沖。不然你2個都是貸方應(yīng)付
2023-07-27
你好 退回來的管理費(fèi)用可以的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
2021-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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