可以的,可以這么做的。
老師好,我們之前支付給中興通一筆服務(wù)費(fèi)的款,當(dāng)時是借管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到了一筆中興通退款,我們在借方用紅字做了管理費(fèi)用,出現(xiàn)了借方余額,請問這樣做是合理的嗎?
老師 我們建筑公司 收到甲方的錢 但是需要扣除管理費(fèi) 這個管理費(fèi)是從我們公司的工程款中直接扣走了 就沒到我們賬戶 假設(shè)我們公司收款10萬 管理費(fèi)用7千 我這樣做賬對不對 借 銀行存款 100000 管理費(fèi)用7000 貸主營業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目93000
老師,我們工程建筑公司,包工頭用我們的資質(zhì),甲方把工程款打給我們。我們扣除管理費(fèi)轉(zhuǎn)給對方入賬 借:銀存 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:預(yù)收賬款 貸:管理費(fèi)用 銀行存款 這樣可以嗎
老師好,我們公司借給別的公司一筆人民幣費(fèi)用30萬,我做賬借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,現(xiàn)在我們又欠了人家一筆費(fèi)用70萬,對方公司說之前的借款30萬就抵扣了,我們再直接付40萬就行,可以這樣嗎?怎么做賬呢
老師,幾個月前我們給了專利機(jī)構(gòu)一筆款,本月對方給我們退回了一部分,相應(yīng)發(fā)票也退回了,我做了兩筆分錄,收到錢時借:銀行存款 借:—應(yīng)付賬款;票到是借—管理費(fèi)用 貸—應(yīng)付賬款。這樣做可以嗎?
把收到a公司的銀行承兌匯票背書給b公司 償還行應(yīng)付賬款 怎么快會計分錄
酒店重新裝修的費(fèi)用記什么科目
我們報廢一批破損或者質(zhì)量問題商品3萬元,全部當(dāng)廢品銷售,收到現(xiàn)金1500元。申報增值稅只要申報1500元無票銷售就可以嗎
4月份發(fā)票單位填錯了,現(xiàn)在紅沖重開會有什么影響嗎 我們是一般納稅人
老師您好,公司購買涂料,約定1個月內(nèi)付款,到期未支付。收到供貨商開具的價外費(fèi)用(逾期利息),我們該怎么入賬。
老師,我們是一般納稅人,合作社,從農(nóng)戶那收購了小麥,又銷售給了糧食公司,我現(xiàn)在要給糧食公司開票,對方要抵扣,我應(yīng)該開什么樣的票,如何繳納增值稅。
請問,個體戶注銷,報經(jīng)營所得A表,錄入被投資單位信息,還是星號,但沒有被投資單位,這個怎么填呀?謝謝
老師,我們2024年和A公司簽訂一個100萬策劃服務(wù)費(fèi)合同,預(yù)付款40萬,尾款60萬;但是走的錢都相當(dāng)于上級撥款給我們,我們支付(上級給我們撥款沒有發(fā)票) 2024年先給我們開了40萬發(fā)票,我做賬: 借管理費(fèi)用,貸銀行存款40萬 2025年1月收到60萬發(fā)票,我做賬 借管理費(fèi)用60,貸應(yīng)付賬款60,借應(yīng)付賬款50,貸一般會錯開50 2025年,6月收到上級撥款10萬(無票),我支付給A公司1 萬 現(xiàn)在老板說,策劃費(fèi)相當(dāng)于代付的,我們公司賬上就不走成本了,因?yàn)槌杀咎嗔?,走成往來,這樣可以不 6月做賬:收到上級撥款:借銀行存款10,貸其他應(yīng)付款10 支付A公司:借其他應(yīng)付款10,貸銀行存款10 之前付的怎么調(diào)一下呢
老師,我們公司這個月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣完,下個月繼續(xù)抵扣,本月在電子稅務(wù)局需要操作什么嗎,做賬需要做什么分錄嗎
公司要注銷,名下的固定資產(chǎn)賣掉,是否公司一定要開發(fā)票給對方
最好是做營業(yè)外支出,違約金里面的。
我是做的營業(yè)外支出-罰款支出 這樣可以嗎
可以的,可以這么做的
申報企業(yè)所得稅時候是不是需要稅前調(diào)增呀
你好,業(yè)務(wù)發(fā)生了,對方給你開發(fā)票可以稅前扣除,沒有的話不行。