你好!是的。現(xiàn)在一般都是要求有備案
老師你說(shuō)的,企業(yè)公章有無(wú)編號(hào)是刻公章的時(shí)間不同以及有無(wú)備案的不同。企業(yè)公章上的編號(hào)的實(shí)行時(shí)間是從2005年開始的,也就是說(shuō)2005年以前的公章是沒(méi)有編號(hào)的,2005年之后的公章大部分是有編號(hào)的。同時(shí)企業(yè)如果沒(méi)有備案也是沒(méi)有編號(hào)的。 那么是不是可以理解有編號(hào)的一定是備案的呢
老師您好!我這邊是一個(gè)搞運(yùn)輸?shù)膫€(gè)體工商戶,結(jié)運(yùn)費(fèi)的時(shí)候需要給客戶開浙江通用電子發(fā)票,然后現(xiàn)在今天點(diǎn)進(jìn)去報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跳出來(lái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案沒(méi)有去備案,但是明年就要注銷了,不備案可以的嘛
國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào) 關(guān)于公布《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》有關(guān)問(wèn)題的公告 (八)出口企業(yè)或其他單位未按規(guī)定進(jìn)行單證備案(因出口貨物的成交方式特性,企業(yè)沒(méi)有有關(guān)備案單證的情況除外)的出口貨物,不得申報(bào)退(免)稅,適用免稅政策。已申報(bào)退(免)稅的,應(yīng)用負(fù)數(shù)申報(bào)沖減原申報(bào)。 今天得知消息,每一個(gè)出口退稅企業(yè)都要核查備案情況,敬請(qǐng)大家按要求做好備案,否則麻煩大啦!要把國(guó)家簡(jiǎn)化手續(xù)提供從里便利當(dāng)做做好工作的動(dòng)力,而不是放任不管,可以隨意!越來(lái)越強(qiáng)調(diào)自律合法合規(guī)! 這個(gè)備案是什么意思?是每一個(gè)出口單都要備案嗎?
老師,年度審計(jì)報(bào)告有備案和不備案之分么?沒(méi)有備案的是不是要掃描二維碼掃不出來(lái)信息?沒(méi)備案的也可以適用是吧?
1、驗(yàn)資報(bào)告---各單位需要完成1000萬(wàn)的實(shí)繳資本,在1月底前完成當(dāng)年度的驗(yàn)資報(bào)告(須出具2025年最新的驗(yàn)資報(bào)告),切記“各單位請(qǐng)找專業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所出具,需要報(bào)告帶有二維碼認(rèn)證,并且認(rèn)證為(gov)國(guó)家備案的”,千萬(wàn)不要再找非專業(yè)的會(huì)計(jì)事務(wù)所出具沒(méi)有二維碼或僅只有單位內(nèi)備案的!?。。ù藯l尤為重要) 2、年審報(bào)告---各單位在每年1月底前完成去年全年的年審報(bào)告(2025),切記“各單位請(qǐng)找專業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所出具,需要報(bào)告帶有二維碼認(rèn)證,并且認(rèn)證為(gov)國(guó)家備案的”,千萬(wàn)不要再找非專業(yè)的會(huì)計(jì)事務(wù)所出具沒(méi)有二維碼或僅只有單位內(nèi)備案的!?。。ù藯l尤為重要) 3、本公司2025年度的企業(yè)信用報(bào)告,由中國(guó)人民銀行征信中心或開戶銀行具體
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
我那個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用的是沒(méi)有備案的,可以么?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
這種沒(méi)有備案的,后期財(cái)報(bào)修改的話,和之前做的年度審計(jì)報(bào)告不一致也是需要修改的是吧?
你好,是的,如果有調(diào)整的話是需要修改。