你好,這個是綜合所得嗎?
請問一下老師,我們公司去年做匯算清繳時繳納多1萬元的企業(yè)所得,一個季度都做預交所得稅,年底做匯算清繳,多繳了1萬的所得稅,現(xiàn)在稅務局退多交所得稅1萬塊錢到賬了怎么做分錄?
老師我想要詳細了解一下,匯算清繳,就是現(xiàn)在今年有一些費用票,這個要怎么做賬去調整去年的費用,怎么讓企業(yè)所得稅匯算清繳少交點稅
老師,老師,今年匯算清繳去年的要交企業(yè)所得稅,做賬分錄怎么做呀?
請問老板今年個人所得稅匯算清繳時候,扣不了6萬,說是去年老板的個體獨資企業(yè)扣了6萬,現(xiàn)在要更正減掉個體扣除的6萬,老板在個人所得稅APP匯算清繳時才能扣除6萬,這個怎么改,
老師去年+22年匯算清繳交了8900所得稅,現(xiàn)在退稅了,這個錢我怎么做賬呢
當年內(nèi)的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
還是生產(chǎn)經(jīng)營所得?
生產(chǎn)企業(yè)的匯算清繳,23年的
借利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費生產(chǎn)經(jīng)營, 借,應交稅費生產(chǎn)經(jīng)營, 貸銀行存款
是企業(yè)所得稅,這樣需要調去年的匯算清繳報表嗎
不用 這個不需要調整
什么情況下需要調整匯算清繳報表,可以不用應交稅費所得稅嗎,用借所得稅費用,貸銀行存款,不做未分配利潤行不行
你好,你有調增調減的,賬上處理的不對的。
所得稅,他必須通過應交稅費需要計提呀。所以,你上面這個不會出現(xiàn)的。
你有調增調減的,賬上處理的不對的什么意思。 所得稅我能直接用所得稅費用科目,用銀行存款付不行嗎
企業(yè)會計準則,借所得稅費用 貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
我們小企業(yè)會計準則,能不能直接,借所得稅費用,貸銀行存款
不可以 借所得稅費用 貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 要做的話做這個。