您好,這個的話是就要把憑證拆了,重新更正新內(nèi)容,在裝訂

老師!年度結(jié)束后,會計憑證裝訂日期是正常什么時候?1.資產(chǎn)負(fù)債表和2.利潤表,3.企業(yè)所得稅匯算清繳表。是不是要把這三個表釘在一起,用財務(wù)報表封面裝訂好就可以了嗎?
金蝶迷你版軟件,現(xiàn)在1-8月份的憑證已裝訂好,現(xiàn)在要改動1月份里的一筆賬,問下改動之后只是把1月的憑證重新打印重新裝訂,后面2-8月份的憑證需要動嗎?
老師 專票 發(fā)票聯(lián)我入賬和記賬憑證裝訂,抵扣聯(lián)次我單獨裝訂,有個疑問。當(dāng)月的拿到手發(fā)票有全部入賬了,但是有一部份做待認(rèn)證,待認(rèn)證發(fā)票發(fā)票聯(lián)次和抵扣聯(lián)次如何在實務(wù)中正確裝訂處理。是不是借庫存 待認(rèn)證,這發(fā)票聯(lián)次正常和憑證裝訂,然后抵扣聯(lián)次就哪個月認(rèn)證當(dāng)月裝?還是,待認(rèn)證發(fā)票 抵扣聯(lián)次和發(fā)票聯(lián)次都改在當(dāng)月。
老師,請問一下 就是憑證裝訂好了 其中有的憑證后期金蝶里面改了內(nèi)容 是不是就要把憑證拆了,重新更正新內(nèi)容,在裝訂
老師,你好,我是新手小白,想請教下電腦會計做帳的流程是不是比如在檸檬軟件上做記帳憑證,系統(tǒng)里每做一筆就把憑證打印出來,后面附上相應(yīng)的相關(guān)資料,最后月底裝訂成冊,電腦做帳是這樣理解嗎?
老師,請問辦理建筑資質(zhì)花費的費用二十多萬計入什么費用
老師,請問辦理建筑資質(zhì)花費的費用二十多萬計入什么費用
老師,公司要注銷,股東要看報表,財務(wù)都需要做什么
老師,這個開票項目合規(guī)嗎
老師,請問辦理建筑資質(zhì)花費的費用二十多萬計入什么費用
老師,有盤盈和盤虧的情況下,盤點的實際數(shù)量與系統(tǒng)差異占盤點存貨品類的占比,還有占抽盤總貨值的占比,怎么計算?
老師想問您一下,我們和客戶,現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的情況下,我們還需和客戶簽署發(fā)貨合同嗎?
我是一個企業(yè)的會計,剛接手的公司第三季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示,以前年度都是未分配利潤負(fù)30多萬,其它應(yīng)付款50萬,老板說想把度的利潤做成扭虧為盈,開始交點所得稅,可是這在次年五月匯算清繳時補平以前年度虧損且又要做到不用讓稅局退稅,因為退稅要查賬,該如何調(diào)賬。
你好,老師,我們賬務(wù)是代賬做的,我們是工業(yè)企業(yè),1.公司23年4月份注冊的,到24年底報表利潤18萬多,25年到10月,今年10個月利潤做到89萬了,庫存虛高到1000萬了,2.其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表虛高到134萬了(代賬提交的科目余額表里面的其他應(yīng)收款只有社保2.6萬),3.往來亂七八糟,4.全廠10月份工資共53萬,生產(chǎn)占了40萬,是否能調(diào)整,以上問題要按什么步驟調(diào)整,麻煩老師給分析分析報表
為降低企業(yè)利潤,享受小微企業(yè)政策,公司領(lǐng)導(dǎo)組織,找人虛開一百多萬發(fā)票,讓做進(jìn)研發(fā)費用,我應(yīng)該怎么辦?到底應(yīng)不應(yīng)該離職,擔(dān)心明年查的時候?qū)Ω恫涣恕?/p>