你好!你要去更正當(dāng)年的申報(bào)了

18年增值稅進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)表比記賬憑證多了2分錢(qián),現(xiàn)在怎么調(diào)平?
3月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證報(bào)稅了,忘記做憑證了,怎么在這個(gè)月補(bǔ)憑證
本來(lái)做出口退稅發(fā)票結(jié)果做抵扣勾選了,已經(jīng)申報(bào)撤銷不了了,現(xiàn)在要做增值稅扣稅憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況核實(shí)函,怎么在稅務(wù)系統(tǒng)操作轉(zhuǎn)出,操作流程
本來(lái)做出口退稅發(fā)票結(jié)果做抵扣勾選了,已經(jīng)申報(bào)撤銷不了了,現(xiàn)在要做增值稅扣稅憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么在稅務(wù)系統(tǒng)操作轉(zhuǎn)出,操作流程 是在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表主表14欄填寫(xiě)轉(zhuǎn)出額嗎還是
18年進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,憑證做了,申報(bào)表忘記報(bào)了,現(xiàn)在怎么操作?
我司幫別的公司代收款,賺點(diǎn)推廣費(fèi),這個(gè)推廣費(fèi)開(kāi)什么類目發(fā)票給對(duì)方
高企這個(gè)研發(fā)費(fèi)用的占比是需要達(dá)到多少?
阿里巴巴國(guó)際站,運(yùn)費(fèi),怎么確定形式發(fā)票。并怎么取得!
我們是代理商,給門(mén)店開(kāi)業(yè)做牌匾,后期廠家會(huì)給補(bǔ)助,怎么做分錄,前期牌匾款是代理商先行墊付的
公司是一般納稅人,賣(mài)掉公司的車,購(gòu)買(mǎi)方代開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)公司做無(wú)票收入,稅率是13%嗎?
我是銷售方,紅字確認(rèn)單發(fā)給對(duì)方了,對(duì)方確認(rèn)了,然后是對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票還是銷售方開(kāi)紅字發(fā)票,還是對(duì)方確認(rèn)紅字確認(rèn)單就自動(dòng)開(kāi)票了?
文文老師在嗎,找一下老師
無(wú)票收入計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金了,導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金金額60萬(wàn),應(yīng)該如何調(diào)整正常。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個(gè)點(diǎn)專票,要提供3個(gè)點(diǎn)專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人,開(kāi)3個(gè)點(diǎn)就是簡(jiǎn)易征收了,要交稅,有進(jìn)項(xiàng)也抵不了,這個(gè)發(fā)票給A公司,A公司也抵不了稅。
個(gè)體戶開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,比如蒜頭這種,開(kāi)個(gè)幾萬(wàn)元,一直沒(méi)有進(jìn)賬發(fā)票進(jìn)來(lái),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?目前稅務(wù)是核定征收,一年也就開(kāi)幾張而已。


會(huì)有滯納金??
你好!是的。補(bǔ)稅的話,會(huì)有滯納金
我們不交增值稅,沒(méi)有都有出口退稅,怎么辦?
每月都有退稅
你好!你轉(zhuǎn)出,估計(jì)是會(huì)補(bǔ)稅的。因?yàn)橹肮烙?jì)都已經(jīng)處理完了。該抵減的應(yīng)該也已經(jīng)抵減了
對(duì),該抵減的,該退的都結(jié)束了
你好!是的?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)出,估計(jì)就是補(bǔ)稅和滯納金;?
補(bǔ)現(xiàn)在年度呢?
你好!這個(gè)就要看稅務(wù)局是不是同意了