你,結(jié)轉(zhuǎn)的成本,如果你之前結(jié)轉(zhuǎn)的跟實(shí)際的不一致的話也是需要修改的。
采購(gòu)原材料暫估入庫后,按暫估價(jià)入了成本,下個(gè)月,發(fā)票收到后,又沖減了暫估價(jià),現(xiàn)在原材料有差異,(就是暫估入成本的比發(fā)票多了0.09)怎么調(diào)整原材料的差異呢
老師,暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,來發(fā)票我就紅沖暫估,那原來的暫估時(shí)候的成本需要沖么
老師我上個(gè)月做另外暫估原材料,這個(gè)月收到發(fā)票把暫估紅沖了,那結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要紅沖嗎?
票未到已做借原材料-暫估,已經(jīng)領(lǐng)用并且結(jié)轉(zhuǎn)成本…票已到?jīng)_回暫估原材料余額表顯示原材料-暫估是負(fù)數(shù)金額這個(gè)是怎么回事?暫估的材料已經(jīng)領(lǐng)用還需要沖回嗎?
老師,收到貨沒收到票暫估的原材料轉(zhuǎn)成本和商品后,收到票了就紅沖暫估的原材料+暫估材料結(jié)轉(zhuǎn)成本這兩個(gè)憑證嗎?結(jié)轉(zhuǎn)商品的憑證需要調(diào)整不?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
老師因?yàn)闆]收到票原材料是暫估的,也就沒有進(jìn)項(xiàng),收到專票有進(jìn)項(xiàng)了,就要沖原材料的憑證,但是之前暫估的原材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本和商品,我需要怎么做呢?
你好,你如果不清楚的話,直接紅字沖減之前的憑證,然后按照發(fā)票重新做一次就好了,這樣子比較清晰一點(diǎn)。
這樣的話暫估的原材料、結(jié)轉(zhuǎn)的成本和轉(zhuǎn)的商品全部都要紅沖嗎?
你好,是的,就是這樣子理解。
但是老師我想搞明白,原材料暫估的沒有進(jìn)項(xiàng),收到專票就紅沖原材料憑證,然后轉(zhuǎn)成本的話其實(shí)就是多轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)的金額,對(duì)嗎?我把進(jìn)項(xiàng)金額沖部分成本,可以嗎
你好,是的,這個(gè)成本就高了。 你要把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)成本做轉(zhuǎn)出。
成本多的就是進(jìn)項(xiàng)部分,其他是沒問題的哇?
那么沖了這部分多的進(jìn)項(xiàng),成本對(duì)了結(jié)轉(zhuǎn)的商品,也跟著沖掉相同的金額,就對(duì)了嗎?
你好,是的,就是這樣了
好的老師,總結(jié)一句就是暫估的原材料,如果收到普票就只紅沖原材料暫估就行,收到專票就是原材料、成本、商品都多入了進(jìn)項(xiàng)部分,把進(jìn)項(xiàng)沖了就對(duì)了,這樣理解對(duì)嗎?
你好是的就是這樣子理解
老師,原材料暫付時(shí)候,是借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 還是借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款
你好!你暫估是后面這個(gè)分錄
借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 這樣嗎?
沒收到票是原材料和應(yīng)付賬款后面都要跟暫估哇?
有一個(gè)賬戶做暫估就行了。其實(shí)沒關(guān)系的
好的老師,謝謝
你好,不用客氣的了。