你好,這個(gè)是借應(yīng)收賬款等待以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 借:以前年度損益調(diào)整,貸你應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加。
更正了增值稅及附加稅申報(bào)表,補(bǔ)了增值稅,城建教育地方教育,以及滯納金,如何做賬? 上一月需要計(jì)提補(bǔ)的這些嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)10月份做了增值稅更正申報(bào)補(bǔ)交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報(bào)的時(shí)候,沒(méi)填寫(xiě)補(bǔ)交這部分,現(xiàn)在12月增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?把補(bǔ)交的填哪?
請(qǐng)問(wèn)10月和12月增值稅附加稅已經(jīng)申報(bào)完,現(xiàn)在更正了10月和12月的報(bào)表,10月補(bǔ)交了十幾元的增值稅附加稅,還有0.42元的滯納金,12月已已經(jīng)退回多交的十幾元增值稅附加稅,當(dāng)然都已經(jīng)入賬,按照未更正之前坐分錄,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳稅了,12月增值稅要繳還未繳,今年1月份補(bǔ)預(yù)繳了去年11月的增值稅,更正11.12月申報(bào)后不用繳稅并申請(qǐng)了11月的退稅,現(xiàn)在的問(wèn)題是,1月預(yù)繳的那部分增值稅入賬到哪個(gè)月份呢?11.12月的賬務(wù)需要根據(jù)更正后的申報(bào)表在11.12月進(jìn)行更正嗎?但是12月已經(jīng)支付了了11月的增值稅及附加稅,也做了銀行流水,如果更正的話(huà),今年1月做退稅的賬務(wù)處理不會(huì)掛賬嗎
老師咨詢(xún)一下,有一筆進(jìn)項(xiàng)稅不該抵扣,結(jié)果去年12月給抵扣了,而且該筆進(jìn)項(xiàng)稅享受了加計(jì)扣除,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),后來(lái)去稅局重新更正申報(bào)了12月份的增值稅及附加稅,補(bǔ)繳了增值稅,附加稅,也產(chǎn)生了滯納金,這塊的分錄該如何做?[抱拳][抱拳][抱拳]
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
公司做的電商,這些對(duì)應(yīng)的收入公賬已經(jīng)提現(xiàn)了,補(bǔ)申報(bào)的收入可以直接沖這部分提現(xiàn)的吧?
你好,可以的。操作沒(méi)問(wèn)題
增值稅分錄,借,應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)? 那附加稅分錄借方是什么科目
你好,借方是記錄。以前年度損益調(diào)整
那滯納金是營(yíng)業(yè)外支出是嗎
你好,是的,這個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,那是直接計(jì)入當(dāng)期損益?
你好,你就利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。