。你好 這個實際是做固定資產(chǎn)清理 ,對于換出方來說的話,

#提問#老師,行政單位固定資產(chǎn)以舊換新需要補價的怎么處理
生產(chǎn)設備處置,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借,固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸,固定資產(chǎn) 請問老師固定資產(chǎn)是賬面凈值嗎? 更新改造的后又提折舊了,這里轉(zhuǎn)入清理時累計折舊是改建以后的折舊嗎?
請問老師,提完折舊的固定資產(chǎn),怎么處理
您好,老師,請問計提固定資產(chǎn)折舊小于累計折舊,這該怎么處理呢?固定資產(chǎn)達到年限,怎么處理?
老師,固定資產(chǎn)原值10萬,折舊2萬,凈值8萬 ,用這個以舊換新了,補了9800元 請問怎么處理分錄
多欄式明細賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學習系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
老師,電商的贈品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對?賬是怎么做的?
老師請問一下建筑公司2010年買的車,當時是營業(yè)稅,現(xiàn)在賣車我們需要開票,是開9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢?
老師,刷單的一般運營是怎么搞的?我們用聚水潭的系統(tǒng),是有標記刷單的嗎
老師 收到物業(yè)開據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔心備的貨最終賣不完導致?lián)p失,需要我們承擔相應的風險。假設,工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對應2萬元)的損失我們自己承擔比如一半(1萬元),財務上是如何處理?這筆支出,工廠需要給我們開發(fā)票嗎?開的什么類型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的,菌類普票按免稅開,專票按9個點開的,現(xiàn)在稅務說我們的稅率來錯了,要查去年和今年的,我們應該怎么辦呢?這種情況稅務會怎樣處理呢?
老師,計提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
可是現(xiàn)有換回來的這個固定資產(chǎn)是補差價的,
完整的分錄,對于換出的分錄是要怎么做,對于差價換回來的這個分錄是要怎么做呢
而且這個是去年發(fā)生的業(yè)務
你好! 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:應收賬款等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.你最后換回東西。 借,固定資產(chǎn)b商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額。 貸應收賬款
是我找別人換回東西,不是應付嗎,而且現(xiàn)有的這個東西價格比新?lián)Q的東西價格要低
你好, 4這里借,固定資產(chǎn)b商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額。 貸應收賬款,銀行存款,應付賬款等。
那現(xiàn)有換回來的東西,后續(xù)折舊金額是按應付賬款的金額?
你好,不是的,是按照你這個4里面的固定資產(chǎn)
這個固定資產(chǎn)的金額就是應付賬款的金額,是差價
之前的東西換回來現(xiàn)有的,補了個差價給對方
你好,不是的。這個是全價。不是差價
可只支付了個差額給對方,然后對方開票也是只開了差額的
你好,是這樣子的,你可以只支付差額部分,因為剩余的部分你用你的固定資產(chǎn)來支付了。但是對方應該開全額的發(fā)票。
對方只給開了差額的發(fā)票,現(xiàn)在這是要怎么入賬處理呢
你好!你按正確的入賬。按老師說的。是他搞錯了。少開了
可是這借貸分錄金額咋相等呢,應付是按發(fā)票金額
你好他這個是這樣子。你這個業(yè)務相當于是對方賣給你100塊錢,但是他開發(fā)票只開了20塊錢。你入賬其實還是應該按照100塊錢來入,只是剩下的80沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
那這個80的差額貸方也是計100嗎
你好是的這就是你的應付賬款。是100。
這個業(yè)務是去年發(fā)生的了,能在今年調(diào)整嗎
你好!調(diào)增是可以的了
只是確實比較麻煩