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老師,提問,以舊換新的固定資產(chǎn),折舊是怎么處理

2024-07-29 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-29 15:19

。你好 這個實際是做固定資產(chǎn)清理 ,對于換出方來說的話,

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快賬用戶2013 追問 2024-07-29 15:22

可是現(xiàn)有換回來的這個固定資產(chǎn)是補差價的,

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快賬用戶2013 追問 2024-07-29 15:24

完整的分錄,對于換出的分錄是要怎么做,對于差價換回來的這個分錄是要怎么做呢

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快賬用戶2013 追問 2024-07-29 15:25

而且這個是去年發(fā)生的業(yè)務

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齊紅老師 解答 2024-07-29 15:26

你好! 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:應收賬款等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.你最后換回東西。 借,固定資產(chǎn)b商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額。 貸應收賬款

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快賬用戶2013 追問 2024-07-29 15:30

是我找別人換回東西,不是應付嗎,而且現(xiàn)有的這個東西價格比新?lián)Q的東西價格要低

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齊紅老師 解答 2024-07-29 15:33

你好, 4這里借,固定資產(chǎn)b商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額。 貸應收賬款,銀行存款,應付賬款等。

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快賬用戶2013 追問 2024-07-29 15:34

那現(xiàn)有換回來的東西,后續(xù)折舊金額是按應付賬款的金額?

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齊紅老師 解答 2024-07-29 15:37

你好,不是的,是按照你這個4里面的固定資產(chǎn)

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快賬用戶2013 追問 2024-07-29 15:39

這個固定資產(chǎn)的金額就是應付賬款的金額,是差價

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快賬用戶2013 追問 2024-07-29 15:40

之前的東西換回來現(xiàn)有的,補了個差價給對方

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齊紅老師 解答 2024-07-29 15:41

你好,不是的。這個是全價。不是差價

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快賬用戶2013 追問 2024-07-29 15:46

可只支付了個差額給對方,然后對方開票也是只開了差額的

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齊紅老師 解答 2024-07-29 15:51

你好,是這樣子的,你可以只支付差額部分,因為剩余的部分你用你的固定資產(chǎn)來支付了。但是對方應該開全額的發(fā)票。

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快賬用戶2013 追問 2024-07-29 15:54

對方只給開了差額的發(fā)票,現(xiàn)在這是要怎么入賬處理呢

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齊紅老師 解答 2024-07-29 15:57

你好!你按正確的入賬。按老師說的。是他搞錯了。少開了

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快賬用戶2013 追問 2024-07-29 16:03

可是這借貸分錄金額咋相等呢,應付是按發(fā)票金額

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齊紅老師 解答 2024-07-29 16:04

你好他這個是這樣子。你這個業(yè)務相當于是對方賣給你100塊錢,但是他開發(fā)票只開了20塊錢。你入賬其實還是應該按照100塊錢來入,只是剩下的80沒有發(fā)票,不能稅前扣除。

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快賬用戶2013 追問 2024-07-29 16:13

那這個80的差額貸方也是計100嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-29 16:15

你好是的這就是你的應付賬款。是100。

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快賬用戶2013 追問 2024-07-29 16:17

這個業(yè)務是去年發(fā)生的了,能在今年調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-29 16:17

你好!調(diào)增是可以的了

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齊紅老師 解答 2024-07-29 16:17

只是確實比較麻煩

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。你好 這個實際是做固定資產(chǎn)清理 ,對于換出方來說的話,
2024-07-29
您好,您舊的固定資產(chǎn)視同銷售,然后呢,新的固定資產(chǎn)視同購買。
2022-05-30
你好,同學。 借,固定資產(chǎn) 貸,固定資產(chǎn)清理 銀行存款等。
2020-09-03
你是把舊的資產(chǎn)換給對方,然后對方給你另一個資產(chǎn)嗎?
2024-01-02
對的,是的,借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借應收賬款, 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費、應交增值稅銷項 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2023-07-02
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