和你的車一塊做固定資產(chǎn)里面的 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款
請(qǐng)問無發(fā)票的差旅費(fèi)餐補(bǔ)報(bào)銷時(shí)是不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬借方,然后計(jì)提工資的時(shí)候再計(jì)入相同金額的貸方
請(qǐng)問報(bào)銷完畢的無發(fā)票差旅費(fèi)餐助,當(dāng)時(shí)報(bào)銷計(jì)入差旅費(fèi)了,工資表中包括這項(xiàng)補(bǔ)助,發(fā)放工資的分錄要怎么扣除這一項(xiàng)
收到一張咨詢服務(wù)費(fèi),知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理費(fèi)普票,2萬塊,老師,我怎么掛賬,是咨詢注冊(cè)商標(biāo)的事,我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),掛管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?
14年平價(jià)賣了一項(xiàng)固定資產(chǎn), 借:應(yīng)收賬款 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理 10 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1.3 當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在s局不讓抵扣,讓走簡(jiǎn)易計(jì)稅3%減按2%,已經(jīng)紅沖之前的發(fā)票并開了普票,分錄怎么寫
一般納稅人開具的一張電子發(fā)票二手車,只有金額8000,稅額為0,申報(bào)增值稅時(shí)填在開具其他發(fā)票,那這8000價(jià)稅分離來申報(bào)增值稅的話,申報(bào)的增值稅金額及稅額就和實(shí)際開具的發(fā)票金額對(duì)不上,這沒問題嗎
請(qǐng)問老師,這個(gè)題C和D不太明白。這個(gè)胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
請(qǐng)問老師,這個(gè)題C和D不太明白。這個(gè)胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
我是一家外貿(mào)企業(yè),一批貨物采購(gòu)價(jià)38萬美元,銷售價(jià)格42萬美元,已經(jīng)報(bào)關(guān)了,但是因?yàn)橘|(zhì)量問題給客戶收匯的時(shí)候打折了,只收匯了34萬,會(huì)影響我退稅嗎,要怎么操作啊
收到一張勞務(wù)發(fā)票,維修費(fèi)的,這個(gè)我怎么做賬,我需要報(bào)個(gè)稅么?
前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,怎么操作不抵扣
老師,我問的是購(gòu)置稅
和你的車一塊做固定資產(chǎn),里面的這個(gè)固定資產(chǎn)是車的,不含稅價(jià)格加上購(gòu)置稅。
借固定資產(chǎn)車的原值+購(gòu)置稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 是這樣的嗎
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。