借應交稅費,印花稅150 借稅金及附加-150
老師,印花稅2020年減半征收,12月產生印花稅300元,實交150元,我計提了全額的印花稅,借管理費用300 貸應交稅費印花稅300。老師那我減免的150元是做營業(yè)外收入還是做到管理費用里啊
老師,計提的印花稅和實際繳納的印花稅,有0.08的差異,老師我該怎么做憑證沖銷這個差額?
你好 老師印花稅不滿一元是不是不扣啊 我看上個月0.8元的印花稅沒扣么 要是不扣的話 那么當時還要計提么 我上個月已經計提了 這個月怎么處理 怎么做分錄
你好我想問下上月計提的印花稅是9.26到這個月實際扣的印花稅是9.33這個要怎么做賬?
老師你好,我上個月印花稅沒有考慮減半政策,所以多計提了,財報也是按多計提的申報的,這個月多計提的的印花稅要怎么做賬,可以按原憑證沖紅嗎,還是要做營業(yè)外收入?
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經營范圍為 一般項目 業(yè)務培訓 培訓內容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內容?
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,暫時還沒繳納社保,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
公司廠房重新裝修,要不要申報房產稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報銷怎么辦
我把銷售方和購買方都是我咋辦