你好!是這樣的。后面這個(gè)公司少承擔(dān)的做法,你不能做外賬,內(nèi)賬可以做。因?yàn)楸旧硎沁`規(guī)的
老師,我扣社保時(shí),沒有做計(jì)提的分錄,直接是,借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)——單位承擔(dān) 10 其他應(yīng)收款——社保費(fèi)——個(gè)人承擔(dān) 5 貸:銀行存款 15 計(jì)提工資是 借:管理費(fèi)用 20 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 20 發(fā)放工資,扣掉社保 借:應(yīng)付職工薪酬——20 貸:其他應(yīng)收款——社保費(fèi)——個(gè)人承擔(dān) 5 銀行存款 15 這樣會(huì)不會(huì)有問題???
如果3月工資是100(不含個(gè)人的社保部分),個(gè)人承擔(dān)社保是2,單位部分1 2月末計(jì)提3月的工資 借管理工資100(不含個(gè)人社保部分) 貸應(yīng)付職工工資100(不含個(gè)人社保部分) 3月繳納社保的時(shí)候 借管理費(fèi)用社保單位部分1 其他應(yīng)收款個(gè)人部分2 貸銀存3 支付3月工資 借應(yīng)付職工工資100 貸銀存100 那這個(gè)其他應(yīng)收款社保個(gè)人承擔(dān)部分2怎么樣沖掉 實(shí)際單位也沒有扣下員工個(gè)人承擔(dān)的社保
員工個(gè)人承擔(dān)公司部分應(yīng)該繳納的社保(社保由個(gè)人全部承擔(dān)),公司部分的金額從工資里面扣,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,本期收入怎么填? 這個(gè)分錄怎么寫?
正常員工一個(gè)月社保單位承擔(dān)880.44,個(gè)人承擔(dān)368.64,可是我們單位單位只承擔(dān)500,單位需要承擔(dān)的380.41從應(yīng)付工資前扣除,假如一個(gè)員工一個(gè)月工資4460,扣除個(gè)人應(yīng)承擔(dān)單位部分380.44,應(yīng)付工資4079.56,再扣除個(gè)人社保部分368.64,實(shí)發(fā)工資3710.92?,F(xiàn)在做內(nèi)賬,單位承擔(dān)社保部分500記入管理費(fèi)用-社保單位部分,其他怎么寫分錄?
某員工應(yīng)付工資4339.56,扣個(gè)人社保368.64,實(shí)付工資3970.92,社保本來單位承擔(dān)880.44,個(gè)人承擔(dān)368.64,現(xiàn)公司只承擔(dān)500,其余880.44-500=380.44從應(yīng)付工資前扣除,這樣的社保承擔(dān)關(guān)系怎么寫分錄?
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場(chǎng)購水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
報(bào)關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會(huì)計(jì)做了銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在能挑出來嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
就是內(nèi)賬,外賬還按正常的比例分配
你好!內(nèi)賬,你可以借管理費(fèi)用-社保500,其他應(yīng)收款380.44%2B368.64,貸銀行存款?
但是計(jì)提工資的時(shí)候貸:其他應(yīng)收款368.64,這樣其他應(yīng)收款借方就多380.44。借貸不平有影響嗎?
你好!你當(dāng)時(shí)計(jì)提就應(yīng)該按要扣他的金額計(jì)提了
但是工資表得放外賬上,外賬上個(gè)人社保只能扣368.64,計(jì)提工資的時(shí)候貸其他應(yīng)收款368.64
你好,是的,外賬是這樣做,所以要分開2套賬
是兩套賬啊,但是工資表只有一份,其他應(yīng)收款不是按工資表計(jì)提的嗎?
你好!你復(fù)印一下,寫個(gè)備注或者只要寫清楚
你好!你復(fù)印一下,寫個(gè)備注或者摘要寫清楚
我知道啊,工資表復(fù)印了一份,內(nèi)賬外賬都有,我意思現(xiàn)在其他應(yīng)收款內(nèi)賬這樣借貸不平?
你好!內(nèi)賬,你可以借管理費(fèi)用-社保500,其他應(yīng)收款380.44%2B368.64,貸銀行存款 然后從給他的工資里扣下
老師,又繞回來了,工資里只能扣368.64
這是工資表
你好!你外賬上只能扣那么多,內(nèi)賬可以多扣了
工資表只有一份啊,工資表怎么能造兩份呢?
你好!你要做2套賬,就得做2個(gè)表