您好,可以,你這樣寫沒有問題,120,000.00,也可以直接寫120000,都可以的,
老師請問一下,為何準備上市的公司寫報銷單,例如金額是5000元,大寫就要寫成零萬五千零百零十零元零角零分,而不是在萬為那里寫一個¥就可以呢?
單價:潤滑油單價(金額*1000/實物量)應在1000-20000元/噸,企業(yè)填報的該能源單價超過合理范圍,請核實購進量和購進金額數(shù)據(jù)是否正確(注意該能源品種單位為噸,購進金額為千元),如填報錯誤請及時修改,如無誤請?zhí)顚懻f明?
請問負數(shù)大小寫金額的手寫報銷單應該怎么填? 比如負一百元
老師您好 請問一下,比如我售出商品A ,搭送商品B。和C ,請問我出庫單 只寫A的價格 還是三個價格都寫,我以前是只寫A的 后面兩個作為贈送的沒寫,在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 BC也是按成本價結(jié)轉(zhuǎn),因為不單獨售賣,怎么寫才合規(guī)一些
老師 想問下 比如說供應商送賬單過來金額是20247元 然后我把7元尾數(shù)抹掉湊整為:20240元 現(xiàn)在對方要讓我們這邊寫明為什么差異 差異原因是什么 我要怎么寫?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
意思是,并沒有要求需要小數(shù)點后面保留兩位小數(shù)是嗎?
是的,沒有這個要求,看自已怎么方便怎么來