您好,這個填營業(yè)外收入
季度申報企業(yè)所得稅利潤總額小于100萬、按0.05繳納企業(yè)所得稅、在哪里減免申報的、是A201030減免所得稅明細表里填寫嗎
小型微利企業(yè),利潤表上的所得稅費用是按減免后的所得稅填,還是減免前的利潤總額的25%填寫呢?
公司是養(yǎng)殖業(yè)的小規(guī)模,電子稅務局里顯示企業(yè)所得稅征收率為0,企業(yè)所得稅匯算清繳時填入營收和成本后,顯示需要交稅,是要填減免所得稅里面符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅嗎
小規(guī)模納稅人在2023年按規(guī)定,將減免企業(yè)所得稅。當企業(yè)營業(yè)收入不超過200萬元的,可以減免50%的企業(yè)所得稅,這個減免是在營業(yè)收入基礎上減免,還是應納所得額基礎上減免50%,還是在算出來企業(yè)所得稅額中再減免50%
農產品初加工企業(yè),免企業(yè)所得稅,收入100萬,成本80,費用5,利潤15,企業(yè)所得稅表收入填100,成本填80,利潤填15,8.2所得減免填15,實際利潤額0,這樣填對嗎? 如果費用25,利潤就是-5,如果是負數(shù),還要填8.2所得減免欄次嗎?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產,銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調到地產外包,為什么有些老人遇到開票風險向領導請示后領導口頭要求沒合同的預開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領導文字答復也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
我們是免征企業(yè)所得稅的農業(yè)種植企業(yè)
這個填到收入那里就可以了
老師,您沒有明白我的意思
免征企業(yè)所得稅的的第八行減免額是填企業(yè)的利潤額還是銷售額呢
你把這個表拍給我看下,不太記得樣式了
截圖如上
根據(jù)《國家稅務總局關于發(fā)布的公告》(國家稅務總局公告2014年第28號)附件2《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類,2014年版)》填報說明,第8行“減征、免征應納稅所得額”:填報按照稅收規(guī)定,允許在月(季)度預繳稅款時享受優(yōu)惠政策的減征、免征、減計收入、加計扣除的應納稅所得額。這個是按利潤來寫的
好的,就是第八行填報的數(shù)據(jù)是企業(yè)利潤不是企業(yè)銷售收入是吧
是的, 是的,填企業(yè)的利潤就可以
這個利潤是截止到現(xiàn)在的當年利潤還是說彌補以前年度虧損之后的企業(yè)利潤呢
因為企業(yè)截止到現(xiàn)在今年是盈利的,但是往年是虧損的
截止到現(xiàn)在今年的利潤,往年的虧損是自動帶出來的