您好,我們申報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)就好辦的,把重復(fù)的分錄沖回就好了,2022年賬面多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅也沖回了呀
你好,老師,公司一般納稅人,我之前2019年有張成本發(fā)票是拿對(duì)方公司復(fù)印件入賬(當(dāng)時(shí)無(wú)溝通好,以為丟失,實(shí)際對(duì)方紅沖了),到了2020年12月份才發(fā)現(xiàn)(申報(bào)系統(tǒng)提示異常)后期經(jīng)稅管員溝通全部更正申報(bào),但現(xiàn)在我怎么沖回入賬,當(dāng)時(shí)入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-35398.23元 進(jìn)項(xiàng)稅額4601.78 應(yīng)付賬款-40000 現(xiàn)在怎么沖回2019年年報(bào)也報(bào)了,要更正納稅調(diào)整嗎?
去年一個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開(kāi)發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?該項(xiàng)目收入20萬(wàn),成本結(jié)轉(zhuǎn)了40萬(wàn)。(成本結(jié)轉(zhuǎn)多了)去年總的項(xiàng)目合計(jì)已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開(kāi)票,做今年收入的話,所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
老師,我2022年收到一張材料專票,進(jìn)項(xiàng)稅分錄里沒(méi)有體現(xiàn),計(jì)入庫(kù)存商品了,但是納稅申報(bào)這塊的進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)了,現(xiàn)在我把這筆分錄,沖紅,重新做正確分錄,這樣賬稅是一致的,但是這筆進(jìn)項(xiàng)稅本來(lái)是計(jì)入2022年的賬的,現(xiàn)在計(jì)入2023年的賬了,累計(jì)的稅金是對(duì)的,這樣可以嘛?
還有一個(gè)問(wèn)題,想請(qǐng)教一下老師, [抱拳]是這樣的:8月份的時(shí)候我做了一張憑證借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)255.16,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅7.84,貸銀行存款263,這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來(lái)報(bào)銷的時(shí)候我做的分錄,當(dāng)時(shí)他提供的通行費(fèi)發(fā)票是需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的,但是有重復(fù)的發(fā)票,我當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn),已經(jīng)做了憑證入賬了,后來(lái)會(huì)計(jì)勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)當(dāng)中有重復(fù)發(fā)票,所以他上月就沒(méi)有勾選7.84,因此跟我有一個(gè)差額,賬上多了7.84,他那邊進(jìn)項(xiàng)稅少了7.84,現(xiàn)在九月的話,業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)事情呢,怎么做分錄,入賬,老師,請(qǐng)教一下[抱拳]
老師你好,想問(wèn)一下,就是23年對(duì)方開(kāi)了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開(kāi)過(guò)來(lái)我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開(kāi)了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開(kāi)了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒(méi)有遇到過(guò)
裝飾公司個(gè)體工商戶需要交什么稅 稅率是多少
電子稅務(wù)局怎么把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人換掉??jī)|企財(cái)稅怎么換掉登錄的人(不知道在億企財(cái)稅是開(kāi)票員還是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)
老師,小規(guī)模納稅人如何繳納所得稅。稅率是多少
老師,您好,我公司外貿(mào)企業(yè)這個(gè)月有一筆美金入賬,是出口退稅首單,前期電子口岸卡,海關(guān)備案和外幣賬戶都開(kāi)通完了,也收匯了,請(qǐng)問(wèn)接下來(lái)需要做什么?還有什么時(shí)候開(kāi)出口發(fā)票,什么時(shí)候報(bào)出口退稅?
老師一月份調(diào)整社保基數(shù)繳費(fèi)怎么寫(xiě)分錄呢?
老師好!我報(bào)的成人本科,這次要提交論文,我選擇的是本量利在某企業(yè)的應(yīng)用分析,但是論文不會(huì)寫(xiě),請(qǐng)問(wèn)有代寫(xiě)的嗎?或者模板?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,公司租司機(jī)的農(nóng)用車,司機(jī)屬于公司員工,簽訂勞動(dòng)合同,司機(jī)不想開(kāi)租車發(fā)票,想讓把租車費(fèi)用連同工資一起發(fā)給他,我們可以把給司機(jī)的租車費(fèi)用都合并算到工資里面給他發(fā)放嗎??
老師,公司貸款產(chǎn)生的利息根據(jù)銀行回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,聽(tīng)課說(shuō)這個(gè)利息必須取得發(fā)票才能稅前扣除,那這個(gè)利息發(fā)票開(kāi)來(lái)了怎么做分錄呢?前面已經(jīng)根據(jù)銀行回單入了財(cái)務(wù)費(fèi)用
第一年盈利84萬(wàn),第二年虧損73萬(wàn),第三年盈利62萬(wàn)。第三年所得稅匯繳時(shí)是不是不用交所得稅
農(nóng)民工賬戶里面的錢老板想提出來(lái),以什么方式取出來(lái)比較合理?
但是稅金沖回的話與2024年進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)不符啦
2024年賬面進(jìn)項(xiàng)稅與報(bào)表是一致的,沖回2022年的進(jìn)項(xiàng)稅,賬和表就不一致啦
您好,我們23年的賬上的增值 稅就是錯(cuò)了(23年增值稅申報(bào)表和賬是不一致的),現(xiàn)在沖回就對(duì)了哇
不一致也沒(méi)問(wèn)題的,對(duì)吧老師
老師,可不可以單獨(dú)設(shè)立一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅二級(jí)科目,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅—多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅
您好,不一致有問(wèn)題的,我們現(xiàn)在調(diào)整了不就一致了么, 2.多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目不好,我們都做錯(cuò)了,還新建一個(gè)科目告訴人家,本來(lái)我們調(diào)整后對(duì)上了,外人還看不出來(lái)的
老師是這樣的,每年的進(jìn)項(xiàng)稅最后我都結(jié)平啦!所以當(dāng)年的進(jìn)項(xiàng)稅就是當(dāng)年的,2024年調(diào)2022年的進(jìn)項(xiàng)稅,那當(dāng)年的賬和表就不一致啦
您好,進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)平了,那 應(yīng)交稅金-未交增值稅這個(gè)科目有余額的呀,
哦哦,我再看看賬哈,謝謝老師
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?
老師,我剛才看了一下賬,2022年進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)結(jié)平啦,我在今年應(yīng)該沖應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目么?
您好,還是沖進(jìn)項(xiàng)稅,每月未? 您都要結(jié)轉(zhuǎn)的呀,結(jié)轉(zhuǎn)后還是無(wú)余額的
老師好,每月末進(jìn)項(xiàng)稅我是不結(jié)轉(zhuǎn)的,都是年末一起結(jié)轉(zhuǎn)啊,如果沖應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅賬表就不一致
哦哦,那您直接沖 未交增值稅