同學你好,如果沒有無票收入的話,增值稅是根據(jù)開票金額來報的,如果有無票收入的話,增值稅就根據(jù)發(fā)票收入和無票收入來報,那第一季度只開了1萬多的票,報了150萬的增值稅,第二季度開了107萬,最好報107萬的增值稅。
老師,小規(guī)模納稅人(季度報),8月份開了增值稅發(fā)票50萬,請問增值稅申報是開票的次月申報,還是季度第10月份申報?
老師,小規(guī)模建筑,第三季度開了140萬普票,然后已經(jīng)申報完,發(fā)現(xiàn)金額多了,所以在第四季度開具了負數(shù)發(fā)票,但是四季度開票沒有超過30萬,四季度報稅就是0,那這個負數(shù)發(fā)票和增值稅也退不回來了對嗎
增值稅申報問題:企業(yè)是小規(guī)模納稅人,本季度開了普票(都是普票):1%的開了11萬多,5%開了9萬多,不征稅發(fā)票開了100萬,請問現(xiàn)在要報增值稅,要怎么申報呀?
老師好,第三季度有開5個點房租發(fā)票,也有紅沖的1個點的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個點的那個金額申報增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個點的紅沖,那第四季度申報增值稅的時候,需要將第三季度紅沖的1個點的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。
老師,個體工商戶,第1季度開了普票1萬多,專票2萬多,如何申報增值稅申報表
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項目上,這怎么分攤成本
生產企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產稅計稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
應交稅費—(應交個人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應交增值稅明細賬?
老師,我是小規(guī)模,請問,我這個成本都沒有票,工資薪金少,就一個人,沒有折舊費得怎么調整才能對我公司有利
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產稅計稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調溫度比較低,差點為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
可是老師第一季度里面的150里包含我第二季度的100萬的發(fā)票怎么辦
同學你好,可以申報發(fā)票收入107萬元,無票收入負數(shù)100萬元。
老師無票收入負100萬我不會填
同學你好,就是在無票收入那里填寫負數(shù)100萬元,如果不能填寫,需要到稅務局大廳去申報處理。
老師,而且我也已經(jīng)申報過,增值稅申報沒通過,不知道怎么去稅務大廳更改
開的全是普票,雞蛋銷售額1064872.12皮蛋不含稅銷售額7415.74 稅74.17 小規(guī)模納稅人,增值稅申報沒通過讓我去稅務大廳去改,幫我看看哪里填錯了,需要改哪里?
怎么辦???票不改,我申報不了
改不了,我發(fā)票開不出來咋辦
同學你好,你到稅務局大廳,說明你的情況,稅務局服務人員會指導你填寫的。
老師那我剛接手,不知道那100萬已經(jīng)確認過收入了,那我需要紅沖回來重新申報第二季度的報表嗎
同學你好,需要紅沖回來,重新申報第二季度的報表。
那我需要帶著正確的利潤表,和資產負債表,科目余額表,和公章,以及營業(yè)執(zhí)照副本去營業(yè)大廳是嗎
同學你好,是的,需要帶上這些,還有你的身份證。
好的,謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。