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老師我增值稅申報錯了,發(fā)票開不出來了,增值稅的發(fā)票是不是根據(jù)開票金額來報的?那第一季度只開了1萬多的票,報了150萬的增值稅,第二季度開了107萬,報多少增值稅

2024-07-21 18:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-21 18:38

同學你好,如果沒有無票收入的話,增值稅是根據(jù)開票金額來報的,如果有無票收入的話,增值稅就根據(jù)發(fā)票收入和無票收入來報,那第一季度只開了1萬多的票,報了150萬的增值稅,第二季度開了107萬,最好報107萬的增值稅。

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快賬用戶7910 追問 2024-07-21 18:39

可是老師第一季度里面的150里包含我第二季度的100萬的發(fā)票怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-07-21 18:43

同學你好,可以申報發(fā)票收入107萬元,無票收入負數(shù)100萬元。

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快賬用戶7910 追問 2024-07-21 18:49

老師無票收入負100萬我不會填

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齊紅老師 解答 2024-07-21 18:51

同學你好,就是在無票收入那里填寫負數(shù)100萬元,如果不能填寫,需要到稅務局大廳去申報處理。

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快賬用戶7910 追問 2024-07-21 18:51

老師,而且我也已經(jīng)申報過,增值稅申報沒通過,不知道怎么去稅務大廳更改

老師,而且我也已經(jīng)申報過,增值稅申報沒通過,不知道怎么去稅務大廳更改
老師,而且我也已經(jīng)申報過,增值稅申報沒通過,不知道怎么去稅務大廳更改
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快賬用戶7910 追問 2024-07-21 18:52

開的全是普票,雞蛋銷售額1064872.12皮蛋不含稅銷售額7415.74 稅74.17 小規(guī)模納稅人,增值稅申報沒通過讓我去稅務大廳去改,幫我看看哪里填錯了,需要改哪里?

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快賬用戶7910 追問 2024-07-21 18:53

怎么辦???票不改,我申報不了

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快賬用戶7910 追問 2024-07-21 18:53

改不了,我發(fā)票開不出來咋辦

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齊紅老師 解答 2024-07-21 18:55

同學你好,你到稅務局大廳,說明你的情況,稅務局服務人員會指導你填寫的。

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快賬用戶7910 追問 2024-07-21 18:58

老師那我剛接手,不知道那100萬已經(jīng)確認過收入了,那我需要紅沖回來重新申報第二季度的報表嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-21 19:00

同學你好,需要紅沖回來,重新申報第二季度的報表。

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快賬用戶7910 追問 2024-07-21 19:03

那我需要帶著正確的利潤表,和資產負債表,科目余額表,和公章,以及營業(yè)執(zhí)照副本去營業(yè)大廳是嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-21 19:04

同學你好,是的,需要帶上這些,還有你的身份證。

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快賬用戶7910 追問 2024-07-21 19:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-21 19:07

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

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同學你好,如果沒有無票收入的話,增值稅是根據(jù)開票金額來報的,如果有無票收入的話,增值稅就根據(jù)發(fā)票收入和無票收入來報,那第一季度只開了1萬多的票,報了150萬的增值稅,第二季度開了107萬,最好報107萬的增值稅。
2024-07-21
您好,對的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
您好,5%是沒有免稅優(yōu)惠
2023-01-16
1月把12月的普票20萬紅沖, 這個是發(fā)生退貨還是啥,這個對應收入填寫是12萬%2B5萬,是自己開出5萬嗎-20萬,負數(shù)填寫, 報增值稅,之前增值稅是沒有交吧,這個我看別的學員反饋增值稅不含稅填寫12萬專票,普通發(fā)票之和是負數(shù),不需要填寫,
2021-04-10
你好;? 你專票在1欄次和2欄次去報稅費 ;? 普票部分在11欄次報免稅的?
2023-04-04
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