香港公司賺錢后給內(nèi)地個(gè)人股東發(fā)放分紅款,是需要在內(nèi)地進(jìn)行申報(bào)納稅的。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,內(nèi)地個(gè)人居民從中國(guó)境外取得的股息、紅利所得,需要依法申報(bào)個(gè)人所得稅。如果香港公司是上市公司,且內(nèi)地居民股東持股超過1年,則免征個(gè)人所得稅;如果持股時(shí)間未超過1年,則需要扣繳20%的個(gè)稅。 如果香港公司給內(nèi)地公司股東分紅,內(nèi)地企業(yè)所得稅稅率為25%。不過,根據(jù)內(nèi)地和香港避免雙重征稅的協(xié)定,在香港公司有獲得香港稅收居民身份證明的前提下,只需差額繳納所得稅。
東老師,有兩個(gè)公司都在同一個(gè)辦公室,只是其中一個(gè)公司跟房東簽訂了租房合同,房東也開具了一年的房租發(fā)票,這樣對(duì)于另外一家公司合理稅前扣除房租費(fèi)用是要這兩個(gè)公司再簽訂一個(gè)租房合同嗎?還是只需自己做個(gè)房租分割單嗎? 關(guān)鍵是一開始是老板一家公司跟房東簽的,也開了發(fā)票,現(xiàn)在老板又和別人成立了一家公司,老板打算分一半房租給這家公司承擔(dān),現(xiàn)在房東是不愿意再紅沖那個(gè)發(fā)票,重新開給兩個(gè)公司的,那么新公司不入這筆租房費(fèi)用,內(nèi)賬做進(jìn)去可以嗎
你好老師,我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個(gè)項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的,讓自主申報(bào),我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個(gè)稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎?那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
你好老師,我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個(gè)項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的,讓自主申報(bào),我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個(gè)稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎?那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
你好老師,我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個(gè)項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的,讓自主申報(bào),我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個(gè)稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎?那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
老師好,我這有家企業(yè)由于股東之間有矛盾,導(dǎo)致好長(zhǎng)時(shí)間沒有經(jīng)驗(yàn)了,是廣告公司,現(xiàn)在就是偶爾給一家公司放個(gè)廣告,一年給個(gè)兩萬塊,但是老板不想解散公司 工資也沒發(fā) 就給一個(gè)員工繳納社保但沒給工資,因?yàn)榫褪欠艂€(gè)廣告 很輕松的 隨意就給這個(gè)人繳納社保 這個(gè)個(gè)稅都是0 我現(xiàn)在還要繼續(xù)申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
制造業(yè),固定資產(chǎn)折舊只有生產(chǎn)費(fèi)用沒有制造費(fèi)用合理嗎
個(gè)體工商戶開公戶的壞處有哪些
我們是商貿(mào)公司,購(gòu)買卡板,這個(gè)卡板需要折舊嗎
請(qǐng)問,知道水母報(bào)告么[破涕為笑],謝謝
老師,我公司收的類似于服務(wù)費(fèi)的款,對(duì)方不要發(fā)票這個(gè)賬掛了兩年了,應(yīng)該怎樣處理呢!
請(qǐng)問自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?需要開發(fā)票給客戶嗎?
老師,6月份買了一臺(tái)1183元的空調(diào)沒有入固定資產(chǎn),金額太小了,可以這樣操作吧
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅怎么繳納
抖音平臺(tái)買鉆石充值,平臺(tái)開了不征稅的預(yù)付卡充值普通發(fā)票,我用鉆石去換禮物打賞主播了,充值的錢開始消費(fèi)了,消費(fèi)的這有可能是公司費(fèi)用也有可能是成本,我需要開這部分發(fā)票入賬不呢,還是直接用消費(fèi)明細(xì)和支付憑證入費(fèi)用或成本,這個(gè)所得稅可以稅前扣除嗎
老師,您好!請(qǐng)問一下放棄小微企業(yè)優(yōu)惠政策,把小微企業(yè)轉(zhuǎn)成非小微企業(yè)怎么轉(zhuǎn)呢
申報(bào)是股東他自己按個(gè)人所得稅申報(bào) 是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
香港盈利了 不是要繳納利得稅嗎 香港分紅給股東的話 還會(huì)不會(huì)像大陸這邊一樣還要申報(bào)繳納 分紅個(gè)稅?
香港公司在盈利后需要繳納利得稅,但只有源自香港的利潤(rùn)才需要繳納香港港公司利得稅,源自其他地方的利潤(rùn)則不用繳納香港公司利得稅。根據(jù)香港法律規(guī)定,香港公司利得稅實(shí)行兩級(jí)制,對(duì)于公司利潤(rùn)200萬元以下部分,實(shí)行8.25%的稅率,超過200萬元部分的利潤(rùn),實(shí)行16.5%的稅率。 如果香港公司分紅給大陸自然人股東,自然人需要按照中國(guó)稅法對(duì)收到的分紅收入繳納個(gè)人所得稅,而境內(nèi)公司收到的分紅則應(yīng)作為其正常的企業(yè)所得繳納企業(yè)所得稅。一般來說,內(nèi)地企業(yè)投資者通過港股通投資香港聯(lián)交所上市股票取得的股息紅利所得,計(jì)入其收入總額,依法計(jì)征企業(yè)所得稅,但連續(xù)持有H股滿12個(gè)月取得的股息紅利所得,可依法免征企業(yè)所得稅。 香港公司分紅給個(gè)人或公司的繳稅稅率具體如下: 分紅給個(gè)人: 香港居民股東:不需要再繳稅; 內(nèi)地居民股東:需要扣繳20%個(gè)稅。如果香港公司是上市公司,且內(nèi)地居民股東持股超過1年,則免征個(gè)人所得稅; 其他外籍人士:要結(jié)合其所屬國(guó)籍的個(gè)稅政策來看。 分紅給公司: 香港公司股東:不需要再繳稅; 內(nèi)地公司股東:內(nèi)地企業(yè)所得稅稅率為25%,根據(jù)內(nèi)地和香港避免雙重征稅的協(xié)定,只需差額繳納所得稅(前提是香港公司有獲得香港稅收居民身份證明); 其他國(guó)家或地區(qū)公司:根據(jù)當(dāng)?shù)貒?guó)家/地區(qū)政策來確定稅率。
意思就是比如香港公司盈利120萬元 需要先按120×8.25% 繳納利得稅 最后的凈利120-120×8.25%=110.1萬元 分紅給大陸自然人股東100萬元的話 香港公司要繳納20%個(gè)稅 就是20萬元 股東到賬80萬元 這80萬元 還需要在大陸這邊按個(gè)人所得稅再次申報(bào) 是這樣嗎
不是這樣的。香港公司盈利120萬元,需先按120×8.25%繳納利得稅,稅后凈利為120 - 120×8.25% = 110.1萬元。 當(dāng)香港公司分紅給大陸自然人股東100萬元時(shí),香港公司不需要繳納20%個(gè)稅。 而股東收到的這100萬元分紅,需要在大陸這邊按個(gè)人所得稅再次申報(bào)。但如果香港公司是上市公司,且大陸自然人股東持股超過1年,則免征個(gè)人所得稅。 根據(jù)香港的法例,任何一間公司的分紅,規(guī)定一定是稅后盈利才可以進(jìn)行。并且香港方面沒有雙重稅制,作為香港公司的股東,所得的分紅是不需要再在香港打稅的。
好的 明白了 那股東收到100萬 需要在大陸按分紅股息申報(bào)繳納分紅個(gè)稅 是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
股東可以自己在個(gè)人所得稅APP自行申報(bào)嗎
同學(xué)你好 要企業(yè)代扣代繳
香港公司代扣代繳?
如果香港公司沒有代扣代繳那就自己在個(gè)稅APP申報(bào)