你好!是消費(fèi)的時候繳納 這個看你的發(fā)票,是開1000還是1100
施工企業(yè)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款是按3%預(yù)繳,但是我們公司繳增值稅是1%,等于到繳納增值稅時候,還要退稅給我們么?預(yù)繳增值稅時候也會預(yù)繳附加稅和所得稅么?
老師,我想咨詢,一整年繳納的增值稅負(fù)稅率指的是繳納增值稅的時間還是增值稅的所屬時間,意思就是稅務(wù)局衡量一個企業(yè)的增值稅負(fù)稅率是指從2021年01月到2021年12月這段時間繳納的增值稅還是指從2021年02月到2022年01繳納的增值稅?
老師,開3個點(diǎn)的工程服務(wù)費(fèi),繳納增值稅的分錄到底是,未交增值稅,還是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 還有就是開9個點(diǎn)的時候說,繳納增值稅咋寫呢
以公司名義買房,后面賣房的時候要繳納增值稅,土地增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,還要繳納房產(chǎn)稅哇,房產(chǎn)稅按照什么標(biāo)準(zhǔn)征收呢
我公司溫泉公司,儲值1000送100的話,我增值稅納稅義務(wù)時間是收到儲值的時候就繳納還是我消費(fèi)的時候再繳納,按照1000繳納增值稅還是1100繳納增值稅
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費(fèi)上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
汽車修理廠車主把修車費(fèi)8000先墊付了,后面保險公司賠了8000把車主的錢又退給她他了,這一系列怎么寫分錄
我想問一下,收匯的匯率是以當(dāng)天收匯的那天的匯率計算人民幣,還是以當(dāng)提報關(guān)出口的匯率計算人民幣的金額去入賬?
發(fā)票是1000,相當(dāng)于打折唄,打折后1000
你好!是的,就是這樣