你好 這個(gè)沒(méi)有規(guī)定 你們單位避免虛報(bào) 可以規(guī)定要求開(kāi)發(fā)票帶著就可以
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我這家單位。他們的這個(gè)現(xiàn)在要注銷了,之前因?yàn)樗镜纳线€有一定小面包兒車。是以公司的名義買的,想把這個(gè)小面包車賣掉。可是公司有兩年沒(méi)有經(jīng)營(yíng)的嗎,這兩年就是。前幾天我給他補(bǔ)申報(bào)呢,現(xiàn)在就是開(kāi)這個(gè)小汽車的票,不知道怎么樣開(kāi)。我查了一下,以前的開(kāi)票記錄,他以前就是說(shuō)那個(gè)增值稅的普票和專票都沒(méi)有領(lǐng)過(guò),全部是領(lǐng)的那個(gè)。全部是開(kāi)票開(kāi)的那種網(wǎng)絡(luò)版的機(jī)打發(fā)票,那個(gè)票我也不了解是什么意思,這個(gè)小汽車開(kāi)什么樣的票呢,沒(méi)有有金稅盤,我到稅務(wù)局給他領(lǐng)個(gè)金稅盤嗎?
4、綜合案例:制造業(yè)納稅申報(bào)一一制藥廠大連未名生物醫(yī)藥有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(7)購(gòu)進(jìn)小轎車,取得1份機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明金額20萬(wàn)元,稅額2.6萬(wàn)元。(8)向小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅普通發(fā)票注明金額1萬(wàn)元,稅額0.13萬(wàn)元。(9)向農(nóng)民購(gòu)入藥材,開(kāi)具15份收購(gòu)發(fā)票注明收購(gòu)價(jià)款250萬(wàn)元,當(dāng)月領(lǐng)用40%用于生產(chǎn)應(yīng)稅藥品。(10)報(bào)關(guān)進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格500萬(wàn)元,關(guān)稅稅率20%,取得1份海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,(11)外購(gòu)辦公樓,取得1份增值稅專用發(fā)票注明銷售額1000萬(wàn)元,稅額90萬(wàn)元。(12)取得6份增值稅電子普通發(fā)票,金額10萬(wàn)元,稅額0.9萬(wàn)元;取得100張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)21.30萬(wàn)元,民航發(fā)展基金0.5元,燃油附加費(fèi)1.2元;取得400張注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)6.54萬(wàn)元;(13)因管理不善丟失一批藥品,賬面成本為5萬(wàn)元,其中耗用外購(gòu)原料1萬(wàn)元,其他為人工成本。取得相關(guān)票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認(rèn)通過(guò),根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有其他金額,寫出銷售額和銷項(xiàng)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,現(xiàn)在都是開(kāi)電子發(fā)票,那我建筑行業(yè)收到一份開(kāi)來(lái)的建筑服務(wù)*機(jī)械租賃發(fā)票,但數(shù)量,單價(jià)這些是空白的,對(duì)方說(shuō)是建筑服務(wù),里面填不起數(shù)量單價(jià)這些,那這種發(fā)票我能收嗎?直接就是*建筑服務(wù)*機(jī)械租賃,規(guī)格型號(hào),單位,數(shù)量,單價(jià)都是空白的,金額,稅率,稅額這些有,備注欄里也有項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址
是這樣的:公司的賬還沒(méi)接回來(lái)我都有點(diǎn)頭疼了,因?yàn)樗麄儓?bào)銷單是這樣的,采購(gòu)貨款,包括購(gòu)買軟件,進(jìn)銷存那些都是沒(méi)有走付款申請(qǐng)單,紙質(zhì)都沒(méi)就算了,那起碼線上申請(qǐng)的比如釘釘?shù)?,也沒(méi)打印出來(lái)作為原始憑證,釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?qǐng),是應(yīng)付單,然后他們有一個(gè)這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開(kāi)了餐費(fèi)發(fā)票是開(kāi)到他公司抬頭,然后這單沒(méi)有走對(duì)公賬戶,又沒(méi)有現(xiàn)金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會(huì)有疑問(wèn)的嗎,因?yàn)橐恢币郧安欢际菍?duì)應(yīng)銀行流水或者庫(kù)存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?,還是說(shuō)有發(fā)票也可以這樣,發(fā)票是正規(guī)開(kāi)具的,就是這個(gè)操作有點(diǎn)我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個(gè)人外出辦事開(kāi)車的油費(fèi),員工的也是自己個(gè)人車那種,以及過(guò)路費(fèi)那些,這些報(bào)銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
2、某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,某年2月份的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售小轎車20輛給某汽車銷售公司,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額200萬(wàn)元;另外,負(fù)責(zé)有償送貨上門,取得送貨運(yùn)輸費(fèi)收入10萬(wàn)元(不含增值稅),開(kāi)具貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票。(2)將新開(kāi)發(fā)的小轎車5輛,贊助給某協(xié)作單位,無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格,每輛成本為12萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為8%,該小轎車的消費(fèi)稅稅率為9%。(3)銷售2010年購(gòu)入的一臺(tái)舊機(jī)器設(shè)備,取得含稅銷售額22.6萬(wàn)元。(4)外購(gòu)汽車零配件取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款150萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額19.5萬(wàn)元,另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元(不含稅),取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的合法票據(jù),注明增值稅0.54萬(wàn)元。計(jì)算該車廠該年2月應(yīng)納的增值稅。老師可以把式子列出來(lái)嗎(?ω?)
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000借庫(kù)存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000貸庫(kù)存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-5000借庫(kù)存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3000貸庫(kù)存商品-3000沒(méi)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,4月份怎么調(diào)整用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,分錄寫下吧
老師好問(wèn)下個(gè)人所得稅匯算清繳,今年申報(bào)去年的,按照所屬期,還是按照單位申報(bào)的時(shí)間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來(lái)嗎?哪個(gè)地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財(cái)務(wù)報(bào)表中填列
你好老師,如果匯算清繳時(shí)暫估的成本還沒(méi)沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤(rùn)小于300萬(wàn),那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機(jī)票報(bào)銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎
老師那個(gè)不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增增填在啥位置啊?
帶著是什么意思
你好,就是備注上的意思