您好!這個(gè)你可以看做是銷售這個(gè)玉米桿子

師,我想問(wèn)一下,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開了500萬(wàn)的發(fā)票,說(shuō)要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個(gè)部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個(gè)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
我們建筑施工單位,有一個(gè)項(xiàng)目今年開了100多萬(wàn)的票,老板讓我自己想辦法弄票,他說(shuō):“會(huì)計(jì)上的東西你自己想辦法做平,你自己不想辦法,還讓我給你想辦法啊?!闭f(shuō)我不稱職。老師,面對(duì)老板這無(wú)理的要求,我應(yīng)該怎么做?
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個(gè)是主營(yíng),經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒有“建筑服務(wù)”,那這個(gè)大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個(gè)屏,用紅筆圈出來(lái)了,老師您看看,我該怎么選這個(gè)大類呢?還有,“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱”下面,需要手動(dòng)寫上品目大類才會(huì)最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請(qǐng)問(wèn)手動(dòng)寫上去合規(guī)嗎?
我們開一張建筑服務(wù)工程款的發(fā)票,因?yàn)榘l(fā)票限額十萬(wàn),所以開20萬(wàn)的發(fā)票分開成2張開,每一張項(xiàng)目單位:項(xiàng),數(shù)量寫1,但有同事說(shuō)我這樣開錯(cuò),變成兩個(gè)項(xiàng)目了,應(yīng)該要寫成每張0.5,說(shuō)我做事不認(rèn)真,建議領(lǐng)導(dǎo)處罰我。想問(wèn)一下,這樣真的錯(cuò)了嗎?有什么有影響嗎?對(duì)收票人抵稅沒有什么影響吧?
老師您好,請(qǐng)教一下,就是我司是做建筑勞務(wù)分包公司的,主營(yíng)就是代各個(gè)施工單位分包發(fā)放勞務(wù)工資,施工單位把勞務(wù)費(fèi)打我司,我司扣除稅和服務(wù)費(fèi)后發(fā)放勞務(wù)工資,現(xiàn)在碰到問(wèn)題是,我的這個(gè)成本費(fèi)包括我司替各個(gè)施工單位交的稅和代發(fā)工資這2個(gè),但是我結(jié)轉(zhuǎn)成本只是把工資部分做成本,就導(dǎo)致我的服務(wù)收入很高,成本很低,實(shí)際我們只是每個(gè)月的服務(wù)費(fèi)就收3萬(wàn)多點(diǎn),而賬上顯示的成本和收入虛高了幾十萬(wàn),這個(gè)要怎么做成本呢?是不是我做錯(cuò)賬了?求解答,謝謝老師
老師,票面記利率1,選項(xiàng)只有3%,這個(gè)添加了還能刪除嗎
廣東省廣州市領(lǐng)購(gòu)、開具發(fā)票的流程?
老師:會(huì)計(jì)學(xué)堂里面下載的工作模板水印怎么去掉?怎么去不掉?
銷項(xiàng)二萬(wàn),留抵三萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅嗎,怎么做分錄
老師,咨詢下,如果是出口貨物發(fā)票不小心被抵扣了,要怎么處理啊,還能申請(qǐng)抵扣退回再申請(qǐng)退稅嗎?
老師,工人上的工傷,受傷了醫(yī)院看病的費(fèi)用公司出的錢,可以做公司費(fèi)用嗎
受益人備案有三個(gè)自然人股東,一個(gè)外資企業(yè)股東,這種要備案嗎?
公司為異地員工租房做為員工宿舍,未分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)員工,公司承擔(dān),不需要繳納個(gè)人所得稅吧。 租房時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,貸:銀存 月計(jì)提:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 如果租房做辦公場(chǎng)所時(shí),租房時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:銀存; 月計(jì)提,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 這么做分錄對(duì)嗎
老師,我們業(yè)務(wù)員下錯(cuò)單他自己承擔(dān)了600元的材料費(fèi),那這600塊錢應(yīng)該怎么做賬
你好。老師。高新技術(shù)企業(yè)享受的增值稅加計(jì)遞交進(jìn)項(xiàng)稅的這個(gè)稅額。我賬上應(yīng)該也要體現(xiàn)出來(lái)對(duì)吧那我扣減成本嗎?


意思這個(gè)是要交稅的嗎?那應(yīng)稅服務(wù)名稱應(yīng)該怎么寫呢?
你好!是的。你按這個(gè)就行了