可以 按工資薪金申報個稅的
老師,我公司新招聘一名員工,以后每個月都要開工資,但他不在我們公司交保險,屬于兼職人員。我報個稅的時候可以給他減除費用5000嗎?我已經(jīng)向他說明了個稅匯算清繳的時候,如果有多處收入可能會補(bǔ)稅。
公司外的員工來裝水電,一共七千多塊錢,嗯,分兩個月放入工資和放在一個月做工資有什么區(qū)別呀,我現(xiàn)在給他分兩個月放入工資,年底個人所得稅匯算清繳的時候還是多退少補(bǔ),不過我現(xiàn)在給他放一個月做工資,雖然這個月交了個人所得稅,那如果個人所得稅匯算清繳時他年度應(yīng)納稅所得額不超過6萬的話,這個月扣的個人所得稅,年底還是要還給他的,對嗎
老師我們公司一月份組建,發(fā)第一個月工資財務(wù)還沒有到崗,沒有申報個調(diào)稅,二月份做了零申報,現(xiàn)在想補(bǔ)交個調(diào)稅,更正申報網(wǎng)上做不了,因為要加人員要去稅務(wù)大廳,要公章,我們公司公章再外地,如果財務(wù)索性不去補(bǔ)交,年底讓員工自己匯算清繳的時候補(bǔ)交可以嗎?財務(wù)不申報,個人APP又如何知道員工這一塊工資呢。
師員工在我公司工資是45900元,其中1月份繳納個人所得稅是2.08元,在另一個公司工資是20020元,這種情況個人所得稅還用匯算清繳嗎,年度收入未超過12萬而且已經(jīng)預(yù)交了2.08元的個人所得稅,這種情況就不用補(bǔ)稅了是吧就是免稅申報是吧,那基本減除額匯算清繳是不用選擇是吧,因為已經(jīng)預(yù)交2 .08元稅款了所以不用匯算清繳了,要是沒有預(yù)交稅款兩處工資不超過12萬那是不是嘚匯算清繳來補(bǔ)交個人所得稅呢
老師,有個自由職業(yè)人,2023年10月到我們工廠做了幾天勞務(wù),我們要求他開發(fā)票,他在粵稅通開了3萬多的勞務(wù)發(fā)票,當(dāng)時交了600多的稅。這個稅當(dāng)時我們認(rèn)為是可以在次年年度匯算清繳時退回的。昨天幫他申請匯所清繳時,在個人所得稅App找不到他這筆收入?這個開了票的收入當(dāng)時我們出納用現(xiàn)在轉(zhuǎn)給他銀行卡的,請問老師,這種情況要怎么申報
老師,請問公司購買酒水作為業(yè)務(wù)招待費,在購進(jìn)和領(lǐng)用時需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,財報怎么改?
老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對方又把這張票沖紅了,重新補(bǔ)了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個稅申報經(jīng)營所得,到年底會按工資合并一起核算個稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報關(guān)單也是人民幣,請問,這個能報出口退稅嗎。
這個資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認(rèn)收入是0,稅法說是收到貨款記入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細(xì)一點哈,謝謝老師
制造企業(yè)購買商務(wù)轎車可以抵扣進(jìn)項稅嗎
老師您好,請問高新企業(yè),收到發(fā)票,研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)開發(fā)費;研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)服務(wù)費,分別記什么科目呢
個體戶是公司嗎? 公司就是以注冊資產(chǎn)范圍承擔(dān)責(zé)任?
老師,這種發(fā)票可以抵扣稅嗎?
那員工個稅匯算清繳都結(jié)束了,現(xiàn)在補(bǔ)申報個稅收入,豈不上年度的個稅匯算都是錯的?
需要更正的,先修改匯算清繳,再修改預(yù)繳。
那現(xiàn)在不是已經(jīng)結(jié)束匯算清繳了,而且退稅收入都到賬,那個人要怎么修改?
你好,去更正修改匯算清繳,他自己在手機(jī)個稅APP里面的可以修改更正的。
那豈不麻煩?可以補(bǔ)繳在本年度嗎?
有風(fēng)險的。納稅義務(wù)晚了。
那必須要讓員工撤銷個稅匯算清繳,然后修改,然后再做匯算清繳補(bǔ)繳個稅嗎?但個稅匯算清繳不是過了時間了嗎?
對的是的,也可以修改呀。