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老師,我接了有家公司的會計,之前會計只給我原始憑證的賬本,電子版的沒給,那現(xiàn)在我們根據(jù)他們給我的這個賬本把數(shù)據(jù)弄到我的記賬軟件里呢?

2024-07-16 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-16 15:57

你好,先錄入期初余額,然后再做賬

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快賬用戶6479 追問 2024-07-16 15:58

他們給我的是到24年5月的,我要錄入什么時候的期初余額呢?從哪個月開始做?

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齊紅老師 解答 2024-07-16 17:07

這個你自己定,如果從6月做就錄入5月底的期末余額,如果業(yè)務(wù)量不大,建議從1月開始做

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齊紅老師 解答 2024-07-16 17:08

從1月做了錄入1月初余額

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快賬用戶6479 追問 2024-07-16 17:55

每個明細科目都要錄唄

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齊紅老師 解答 2024-07-16 17:57

是的,按明細科目錄入

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快賬用戶6479 追問 2024-07-16 21:14

帳不多的建議全部從新弄呢還是錄入今年的期初余額就行了

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齊紅老師 解答 2024-07-16 21:16

錄入年初余額,從今年初開始做

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快賬用戶6479 追問 2024-07-17 09:48

老師,每個月才三張單子,我從頭錄入來,但是她這個結(jié)轉(zhuǎn)成本費用為啥撒這樣的啊、本年利潤咋在貸方顯示負數(shù)呢

老師,每個月才三張單子,我從頭錄入來,但是她這個結(jié)轉(zhuǎn)成本費用為啥撒這樣的啊、本年利潤咋在貸方顯示負數(shù)呢
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齊紅老師 解答 2024-07-17 11:00

你好,建議做借方正數(shù)

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快賬用戶6479 追問 2024-07-17 11:01

這個是之前的會計原始憑證

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齊紅老師 解答 2024-07-17 11:05

那樣做是不太合適的

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你好,先錄入期初余額,然后再做賬
2024-07-16
你好,不給您電子檔肯定不合理,如果不給,就只能自己先根據(jù)紙質(zhì)檔做期初
2022-03-03
同學(xué),你好 是的,直接接下去做,就行
2024-02-21
你好,需要明細數(shù)據(jù),你準(zhǔn)備從幾月份開始做? 他需要把明細賬、總賬、日記賬、財務(wù)報表,還有憑證
2024-04-09
你好兩種方法,第一種把現(xiàn)在期末余額倒入新軟件
2022-04-10
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